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老師,您好,2024年度的企業所得稅匯算清繳已申報完畢,并已繳納稅款但是稅務局又讓我補繳了去年的一整年的工會經費,請問我現在還需要調整24年度的企業所得稅表嗎?申請退稅還是說把這筆工會經費放到二五年當作25年的費用

2025-04-27 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-27 16:51

您好,這個的話是不需要調整24年度的所得稅表的,把這個工會經費當做25年的費用就行

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您好,這個的話是不需要調整24年度的所得稅表的,把這個工會經費當做25年的費用就行
2025-04-27
通常應調整 2024 年應納稅所得額,追補扣除補繳的工會經費。若因此多繳企業所得稅,可在 2024 年應納稅款中抵扣,不足抵扣可遞延或申請退稅。一般不建議將其計入 2025 年費用
2025-04-27
同學你好,2020年第一季度企業所得稅多繳了,7月已經在網上申請退企業所得稅,8月3日稅局已經審核通過,建議就不要再抵扣2019年的企業所得稅,抵扣2020年第二季度的企業所得稅了,如果想抵扣的話,填寫申請表,把退稅申請為抵扣處理,最好咨詢當地稅務局,或者熱線12366確認一下,謝謝。
2020-09-06
費用沒有發票真實發生了就可以暫估的,明年匯算前收回發票就可以
2023-12-16
你好;? 你如果動了分錄? ; 那么你的報表和匯算表格都要動的; 對的?
2023-05-24
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