您好,這個的話是不需要調整24年度的所得稅表的,把這個工會經費當做25年的費用就行
2019年企業匯算清繳已經繳納企業所得稅,但是因為有一筆押金賬務處理錯誤,現在要補繳2019年企業匯算所得稅。2020年第一季度企業所得稅多繳了,7月已經在網上申請退企業所得稅,8月3日稅局已經審核通過,截止到9月份國庫還沒有審核退款,我想將第一季度多繳的稅款,抵扣2019年的企業所得,抵扣2020年第二季度的企業所得稅,需要怎么辦?
老師您好,我們公司去年有一筆帳入錯了需要調增,我是到22年度的匯算清繳里面調整,這樣會需要補交稅金跟滯納金,請問這個會影響企業信用等級嗎?22年度的評分已經完畢了,那23年度會影響嗎?
三季度已經預繳了企業所得稅,但是四季度因為沒有開票,費用一出現在利潤比上季度低很多,四季度企業所得稅申報后會出現退稅提示嗎?還是會等到明年的匯算清繳調整完畢后才會出提示退稅。
老師,你好,請問工商年報中的納稅總額包含多繳的企業所得稅嗎(比如我23年第一季度預繳企業所得稅10萬,但是24年5月做完匯算清繳后這筆10萬的稅不需要繳納,申請退回)
老師,勞務公司,一般納稅人,年底電子稅務局申報企業所得稅年報,請問我是現在填寫納稅調增項目還是等匯繳清算時再做調整好呢?去年因為收入比較少,年初開票時預繳了企業所得稅,現在整年算下來是虧損的,企業所得稅顯示負數呢,我需要現在調整還是等匯繳清算調整?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶