你好,銷售方自己開就可以的,這個購買方都沒有認證發(fā)票。
老師你好,我們是銷售方,購買方開了紅字信息表,但是紅字信息表的金額大于我們發(fā)票限額,購買方需要到稅務大廳去撤銷,購買方在沒有撤銷前還可以開出紅字信息表嗎?
我們是一般納稅人,對方是小規(guī)模納稅人,今年要是開專票了,跨年退貨,紅字信息表只能我們開吧!?
我們是銷售方,對方購買方收到發(fā)票已經抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票要寄給對方么?
我們是小規(guī)模納稅人,去年收到了專票,今年要對方換成普票,這個紅字信息表到底是購買方開還是銷售方開?
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現(xiàn)在都是在電子稅務局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務局里并沒有查到紅字信息確認單呢?不需要銷售方確認嗎?安徽蚌埠目前還是紙質發(fā)票。我已經在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
跨月、跨年的紅字信息表是由哪方提出重開票就由哪方開具。
是這樣的?
發(fā)票沒有認證的,銷售方自己開紅字信息表, 如果已經認證了,購買方開,和跨年跨月沒有關系。
我們是小規(guī)模納稅人,沒 認證
認證讓銷售方自己開就可以的。
沒有認證,讓銷售方自己開就可以的,剛才打錯了。
公司名下沒車,這種票能收?
開票開公司的名稱,能報銷不?
你好,那你們單位有租賃個人的車嗎?個人給你開了租賃發(fā)票的可以其他的。
沒有的呢
沒有的話做不了的