你好,是的,因為他們不能抵扣,你們申請信息表
問下老師,我們是一般納稅人,以前給客戶開的普票,但是現在發生退貨了.需要對方開紅字信息表嗎?
我們是一般納稅人,對方是小規模納稅人,今年要是開專票了,跨年退貨,紅字信息表只能我們開吧!?
我們是小規模納稅人,給對方開了專票,是稅務局代開的,對方已認證。現在發生了銷售退款,退一半,對方已為我們開具紅字信息表,稅務局說現在不能紅沖一半,只能全沖。這時候是需要重新聯系客戶,重開一份紅字信息表嗎?
我們是小規模納稅人,去年收到了專票,今年要對方換成普票,這個紅字信息表到底是購買方開還是銷售方開?
老師,對方給我們的發票我們抵扣認證了,現在業務取消了,對方讓我開紅票信息表。說因為我們抵扣了,我們是一般納稅人,他們是小規模開的3個點,我可以開這個3點的紅字發票信息表嗎
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧
那我明年退票,分錄直接沖紅吧!?
是的,您的理解完全正確