不需要 直接開紅字發票
老師,我們是一般納稅人,銷售一批貨物開出了增值稅專用發票客戶已認證抵扣,現客戶最后要求全部退貨,但只能按原發票的90%開出紅字信息表給我們,這樣的是可以的嗎?
問下老師,我們是一般納稅人,以前給客戶開的普票,但是現在發生退貨了.需要對方開紅字信息表嗎?
老師 請問一下我們是購買方 發生了銷售退回 我們要給對方開紅字信息表 但是對方當時給我們的發票是由稅務局代開的 我這邊填紅字信息表的銷售方是填對方的信息嗎?
我們是小規模納稅人,給對方開了專票,是稅務局代開的,對方已認證?,F在發生了銷售退款,退一半,對方已為我們開具紅字信息表,稅務局說現在不能紅沖一半,只能全沖。這時候是需要重新聯系客戶,重開一份紅字信息表嗎?
老師,我們開給客戶的發票,客戶已經抵扣了?,F在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現在是我們開紅字發票。但是信息表里面根據客戶給的編碼查不到這個紅字信息表。
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅???
我想問下,那張發票是帶清單的,不是每個產品都有退貨,只有期中一個產品有退貨怎么弄?
你看你的普通發票能開部分負數吧。
不能部分負數,不能刪其他的
那只能全部紅沖,然后重新開。
那太麻煩了這樣,只有這一個辦法嗎?
后期對方還同你單位購入貨物嗎?有同一種產品的,你可以不用給他開發票了,如果價格一樣的話。
后期沒有了,以后這產品不做了
那沒有其他的做法了。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。