你好,報負數,但是負數收入需要去稅局大廳才能申報
老師,我們是小規模個體戶,上季度開了一張正數發票6000,開了一張負數發票7萬,負數金額大于正數,申報時應該填寫哪個數
老師,我們小規模個體戶,上季度開了一張正數發票,一張負數發票,負數金額大于正數,申報時直接零申報嗎?那累計金額就不一樣了么?
一般納稅人開具專票正數發票和負數發票,去大廳申報填寫增值稅報表是填寫正數發票減去負數發票后的金額還是直接填寫負數發票的金額
請問紅沖上季度專用增值稅發票代開的個體工商戶本季度開負數發票和正數發票,這個季度的開票額度免稅的正常專票加普票價稅合計金額,是要減去負數開票額計算還是加進去這個額度,來算自己本季度可以開的免稅票額
老師:小規模納稅人,第一季度開票金額總計沒超45萬元,作廢了去年開的票,但正數發票超過了45萬。報增值稅的時候按照總金額申報還是按照正數金額申報
老師,您好 一般納稅人認證了部分發票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預售卡和禮品卡 超過多少金額有風險 財務日常怎么處理
我公司要網上減資,需要提交公司債務清償或者債務擔保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優惠政策,存在未按會計核算規定計入當期損益,申報企業所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進項發票也到了,庫存也不小,銷售發票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進項差價大,增值率高嗎
內外賬交接需要注意什么?
可以在電子稅務局上申報嗎?
你好,負數收入不可以在電子稅務局申報