借:主營業(yè)務(wù)收入 ?含稅收入/1.01*0.01 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 含稅收入/1.01*0.01
小規(guī)模納稅人季度收入100萬,全額繳納增值稅 在主營業(yè)務(wù)收入那里我的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅(這里沒寫增值稅銷項稅額) 這樣做了分錄以后,月末除了做計提附加稅,還需要針對繳納的增值稅做一筆計提或者結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好,個體工商戶,查賬征收的,比如說10、11月份做賬時收入是20萬/月,然后做分錄時借銀存,貸主營收入,應(yīng)交稅費,月末是借應(yīng)交稅費貸主營收入,12月份的時候做賬時沒有做價稅分離,季度超45萬,要交增值稅,現(xiàn)在也沒有計提交增值稅的分錄了,要怎么辦呢@郭老師
想問一下,做賬是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的,月底計提收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅銷項稅。報增值稅時也要填寫未開票收入,是這樣的嗎
小規(guī)模3個點免稅的,做賬的時候沒有計提應(yīng)交增值稅銷銷,,直接做的主營業(yè)務(wù)收入,企業(yè)所得稅申報的營業(yè)收入是含稅吧,是不是要年底計提出來這幾個月的銷項,具體要怎么做分錄呢
平時的收入做賬時沒有計提增值稅,主營業(yè)務(wù)收入全是含稅金額,現(xiàn)在想要月底一筆計提增值稅怎么做分錄呢
貨款是19369.20元,供應(yīng)商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據(jù)和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發(fā)三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個產(chǎn)品發(fā)票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應(yīng)交稅費核算嗎?資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質(zhì)量問題,對我方產(chǎn)品檢驗產(chǎn)生的檢測費,對方入其他業(yè)務(wù)收入我,我方入什么費用?可以當(dāng)做是和平時一樣的質(zhì)量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務(wù)報表填寫的數(shù)據(jù)0不一致,可是我的財報是有數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業(yè)所得稅嗎
提前開了一季度的房租發(fā)票,按月支付,如何入賬
附加稅分別是多少稅率呢
附加稅分別是7,3,2的哈
好,謝謝老師
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