是的,就是那樣處理的呀
一張銷項(xiàng)發(fā)票上有個(gè)3%簡(jiǎn)易計(jì)稅13%稅額一般計(jì)稅,這個(gè)月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項(xiàng)稅對(duì)不起,分開(kāi)做分錄嗎,簡(jiǎn)易的也是借應(yīng)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應(yīng)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,,,,,一筆3%稅率借應(yīng)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,是這樣不
老師,我想請(qǐng)教下,像這樣的銀行回單錢先打進(jìn)來(lái)我們做賬是 借銀行存款 54857 貸應(yīng)收54857 下個(gè)月再把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)我們做賬是 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)收入 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這樣做賬面上弄平嗎 或者先把票開(kāi)出去,下個(gè)月錢再進(jìn)賬的, 就借應(yīng)收 貸主營(yíng)收入 應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅額 下個(gè)月錢進(jìn)賬再借銀行存款 貸主營(yíng)收入-應(yīng)交增值 是這樣操作嗎,這樣賬面能做平嗎
想問(wèn)一下,做賬是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做的,月底計(jì)提收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。報(bào)增值稅時(shí)也要填寫(xiě)未開(kāi)票收入,是這樣的嗎
開(kāi)具時(shí):借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請(qǐng)問(wèn)是這樣寫(xiě)相反分錄嗎老師
小規(guī)模納稅人12月31日增值稅免稅。想要確定一些無(wú)票收入。我這做法是否正確? 1、確定無(wú)票收入時(shí),借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(此時(shí)不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅可以嗎? 2、后期開(kāi)票時(shí), ①先沖要開(kāi)票的那部分金額,借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))-30,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))-30 ②開(kāi)具專票時(shí),借:應(yīng)收賬款30 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.87
股東從原公司退股,原來(lái)投資十萬(wàn)元,退回來(lái)8萬(wàn)元股本金,需要繳納什么費(fèi)用或者稅費(fèi)嗎?
老師您好 有個(gè)殘疾人企業(yè)生產(chǎn)假肢 去年開(kāi)了挺多的 然后 收入全免 我們應(yīng)該在年度報(bào)表里哪個(gè)行里填寫(xiě)??
老師好個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開(kāi)戶銀行可以是法人個(gè)人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作,每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入打給景區(qū),景區(qū)扣掉分成打給公司,要求景區(qū)開(kāi)票,景區(qū)不開(kāi)票怎么說(shuō)服?賬務(wù)怎么處理,公司賬務(wù)稅務(wù)負(fù)擔(dān)小些?
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是64487.13,凈利潤(rùn)-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過(guò)后正確的營(yíng)業(yè)收入是58000,凈利潤(rùn)是-10000多,小規(guī)模免稅,營(yíng)業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
老師公司是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),要開(kāi)1萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),信息咨詢服務(wù),這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營(yíng)業(yè)范圍應(yīng)改增加什么
老師,麻煩幫忙看看資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表不符,是哪里出錯(cuò)了?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下a公司和b公司簽的合同,現(xiàn)在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協(xié)議呢
怎樣在網(wǎng)上變更法人、營(yíng)業(yè)范圍
老師,開(kāi)發(fā)票開(kāi)給個(gè)人結(jié)果忘了點(diǎn)自然人業(yè)務(wù)了,這個(gè)咋操作,會(huì)有影響嗎?
下個(gè)月開(kāi)上個(gè)月的未開(kāi)票收入時(shí),做紅字分錄在做整數(shù)的分錄嗎。報(bào)稅在未開(kāi)票收入報(bào)負(fù)數(shù)嗎
嗯嗯,是的,就是那樣處理
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)