1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
請問老師個體戶本月繳納的去年10-12月份的增值稅,沒計提現在直接交的怎樣做分錄
所屬期是10月到12月的企業所得稅,12月份沒有計提,1月份的時候直接繳納的,那1月份應該如何做分錄
老師 12月份的增值稅 在1月繳納 那12月需要計提嗎 計提的分錄怎么做呢
你好老師,12月份結轉未交增值稅金額比1月份申報繳納的金額少了0.04,需要補計提嗎?如何做分錄?
老師您好,1月份普票開了12萬,價稅沒有分離 ,3月計提借營業外支出1200 貸應交稅費—應交增值稅1200 企業所得稅會不會多繳?
土方工程包工合同,開具什么發票內容?建筑勞務費發票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預繳里在期間費用進行更正,通過增加幾個新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內采購通過電商平臺賣給外國人,平臺扣除管理費,相關稅費后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報增值稅嗎
老師請問一下公司有末尾淘汰制對公司有沒有影響
老師,個體戶的員工從哪里申報工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請問這個契稅和印花稅應該做什么會計科目分錄
轉了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應該掛在其他應收款掛到營業外收入。科目掛錯了 那匯算時候這怎么調
老師你好,重分類報表是怎么產生的,是自己調整科目的嗎
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?