退手續費 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業務收入 ? 應交稅費-增值稅 小規模是1%,一般納稅人6%
請問老師,小規模納稅人收到本年退回的增值稅怎么做分錄,借:銀行存款,貸:應交稅費—應交增值稅然后要怎么處理?計入營業外收入嗎?我們這是多交的稅
老師請問,我是小規模納稅人,稅務局代開的發票上面稅額顯示***,做賬的時候還需要做應交稅費這個科目嗎,是借:應收賬款 貸:主營業務收入。還是 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅
請問,小規模收入怎么記賬。 1、老師今年小規模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應交稅費-應交增值稅(小規模納稅人)這個科目月底需要結轉嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業務收入99.01 貸應交稅費-應交增值稅(小規模納稅人)0.99
老師,我是小規模納稅人,我開出發票還沒收到款,我是這樣做分錄嗎? 借應收賬款 貸營業收入 貸應交稅費-應交增值稅 小規模納稅人也要做應交稅費這個科目嗎?到時候我是不用交的這個稅的科目怎么處理?
老師我想問下小規模的增值稅我的會計分錄是這樣做的,發生業務時 借:應收賬款(或銀行存款、庫存現金等科目) 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 免征增值稅時 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入--補貼收入 這樣做是對的嗎?
收據可以正常入賬嗎,可以在企業所得稅稅前扣除嗎
請問不計提分紅要結轉嗎?是不是必須要計提
老師,請問出生在80年的人,什么時候退休?社保需要購買多少年?
老師,我們有一個個體戶和一個小規模公司,老板需要個體戶開票在10萬一個季度,又不想小規模進賬太多,怎么平衡
電子稅務局申請發票額度時候固定資產情況表怎么弄
老師好,我們進貨1000條線,250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?需要把一千元分攤到兩個商品里面嗎?這個膠水算贈品嗎?將來要入收入還是做成銷售費用啊?
幫我翻查一下,珠海全款一套,東莞現在貸款購買一套契稅按1%還是2%,對方滿五唯一119.07平房子
工會籌備金是什么東西?什么稅種?文化事業建設費是什么稅種?什么東西?
老師,外經證在什么情況下需要開?開了外經證需要怎么繳稅?
電子稅務局當中有社保申報,包括養老保險和醫療保險,還有失業呀,工傷那些,那那個個稅系統當中的個人養老金扣除管理也是養老保險的扣除,他倆有什么區別?各自的作用分別是什么?
這一步我是要等到收到款項的時候做嗎?那我為了不用那么麻煩我能不能~借:應收賬款,貸:主營業務收入 這樣就行了,他是小規模普通發票沒事吧?
這一步是要等到收到款項的時候做
我為了不用那么麻煩我能不能~借:應收賬款,貸:主營業務收入,,,這樣可行不?
不可以的,要交增值稅的
小規模納稅人是有一季度30萬的免稅額的啊,為什么一定要記這個科目啊?
不管是否免稅,都要體現那個增值稅。
明白了,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!