旅客運輸發票還要填10行
購買國內旅客運輸服務增值稅電子發票計算進項稅額申報時,要在增值稅報表主表進項稅額欄要手動改加上本期認證的吧,直接在附表二填了主表帶不出來
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數據是不是抵扣認證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數據自動到主表,最后計算出應交的增值稅,假設無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結果和賬務一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數據吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應該不用填寫吧?
老師,收到稅務局留抵退稅,當時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進項稅額轉出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
增值稅申報表主表第一欄開票數據是自動帶出的,然后第二欄其中:應稅貨物銷售額漏填兩個月,導致第二欄的本年累計和第一欄的本年累計數字不一樣。但第二欄不填也不影響申報的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報時也無法修改第二欄的本年累計數了,如果修改了會比對不通過
交通運輸過路費發票的進賬填寫了附表二8b,但是合計數不自動變也修改不了,到增值稅主表進項稅也帶不出來手動填寫的
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈
填了第十行還是不行
需要先保存才能帶進數據
老師,紙質發票是不是不能抵扣?8b和第10行有什么區別
可以抵扣的普票有哪些 https://www.sohu.com/a/428865511_120850105 10行僅僅是旅客運輸才填
交通運輸過路費填寫在8b嗎
一般的貨物運輸不行的,過路費也不能填10行