你好,原路沖回就可以的哦
老師好,請問老師,去年有筆提現(xiàn)的分錄金額寫多了,今年我該怎么調(diào)整過來呢,謝謝老師。
老師好,請問去年有一筆收入沒有計提,今年三月份收到了,應(yīng)該怎么入賬呢?
老師您好,去年計提的費用今年沒有收到發(fā)票(預(yù)計取消了),今年做匯算清繳的時候是做到其他調(diào)整項目,還是在今年賬務(wù)上沖了今年繳納,謝謝老師! 是希望據(jù)實納稅的,謝謝謝謝
早上好老師!今年發(fā)現(xiàn)去年7月份多計了一筆應(yīng)收賬款,請問今年怎么調(diào)整賬目呢?謝謝
請問老師,去年12月預(yù)提了員工年終獎,2月份發(fā)放,去年多計提了2000多元,這個賬該怎么調(diào)整呢?請老師指點一下,謝謝
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
當(dāng)時分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 現(xiàn)在怎么沖回?
借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:預(yù)收賬款(負(fù)數(shù))
好的,謝謝老師
客氣客氣,期待你的好評。