對于去年12月預提了員工年終獎,2月份發放,但去年多計提了2000多元的情況,可以通過以下步驟進行調整: 確認多計提的金額:首先,請確保多計提的2000多元確實存在,并且已經記錄在去年的財務報表上。 調整今年2月份的發放金額:在今年的2月份發放年終獎時,將多計提的金額扣減,確保實際發放的金額與預提金額一致。例如,如果去年預提的年終獎總額為10000元,但實際應發放金額為8000元,那么在今年2月份發放時,只需發放8000元即可。 調整去年財務報表:為了反映去年的實際財務情況,需要調整去年的財務報表。具體來說,可以通過調整去年12月份的財務報表來實現。在去年的12月份財務報表中,將多計提的2000多元從年終獎預提項目中扣除,并相應地調整其他相關科目,如應付職工薪酬等。 編制調整分錄:根據上述調整,編制相應的調整分錄。假設去年多計提的年終獎金額為2000元,調整分錄可以如下: 借:應付職工薪酬(去年多計提的金額,即2000元) 貸:以前年度損益調整(或利潤分配——未分配利潤,具體科目根據企業實際情況選擇) 這樣,通過調整分錄,就可以將去年多計提的年終獎金額調整到正確的位置,確保財務報表的準確性。
老師,請問去年12月賬上計提的年終獎比1月份發放的時候多了,我一月份賬務上需要怎么處理呢?比如計提十萬,實際發放5萬
早上好老師!今年發現去年7月份多計了一筆應收賬款,請問今年怎么調整賬目呢?謝謝
請問老師去年12月份的社保多計提了1000元,已經跨年了,今年該怎么調整?
請問老師,去年12月預提了員工年終獎,2月份發放,去年多計提了2000多元,這個賬該怎么調整呢?請老師指點一下,謝謝
在2023年12月計提了2023年年終獎10萬,但是在2024年1月實際只發了3萬多,請問要怎么做賬務調整處理呢?麻煩老師教一下分錄,謝謝啦
支付給個人的勞務報酬,與工資沒有關系吧
老師 處置公允模式的投房 如果公允大于賬面:售價?賬面價值 ?其他綜合收益 那如果公允小于賬面呢?
2025.03.09順豐公司開具普通發票預付卡銷售和充值,不征稅發票,金額730元,款項法人付現金報銷。請問如何做賬。謝謝
老板從A公司借款付B公司單位工程款,算借款還是B公司投資款?
老師0申報是不需要提交任何資料嗎?0申報不是沒有任何收入嗎?那那些開銷需要上傳嗎?比如那些工資啥的不需要上傳嗎?那買社保的需要入賬吧 怎么弄得啊
129題,是屬于逆流交易嗎,是屬于評估增值對嗎
老師,合伙企業如何申報所得稅,是申報個人經營所得稅嗎?是在個稅扣繳端申報嗎?
收購糧食協議可要交印花稅?
老師 總分公司企業所得稅匯總申報,總公司的財務報表是報總公司自己的還是總分公司合并的財務報表,老師分公司的財務報表是只報分公司的嗎
結轉成本不是 800 嗎,咋是 80000 啊
老師,調整了以前年度損益,那未分配利潤也要調整,去年12月的利潤表,資產負債表全部都要調整么?
那么不需要調整資產負債表的
只調以前年度損益,其他都不管了么
是的,數據會在所有者權益變動表里面體現的