同學(xué)您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
小規(guī)模納稅人,第4季度開1個(gè)點(diǎn)專票6萬,3個(gè)點(diǎn)的專票5萬,1個(gè)點(diǎn)普票22萬,申報(bào)增值稅怎么申報(bào)
小規(guī)模納稅人3%的普票一個(gè)季度30萬,5%的普票一個(gè)季度30萬。那么,怎么填寫小規(guī)模增值稅申報(bào)表呢?小微企業(yè)免稅第10行填寫45萬,5%普票第4、6行填寫15萬?
老師您好!請問小規(guī)模公司第3季度開了3個(gè)點(diǎn)專票776699.02開了免稅普票549372,季度增值稅申報(bào)表,表一和表三,具體怎么填寫,萬分感謝老師
23年1季度的小規(guī)模納稅人,既開了3個(gè)點(diǎn)也開了1個(gè)點(diǎn)專票,同時(shí)也開了免稅,1個(gè)點(diǎn),3個(gè)點(diǎn)的普票,且季度超了30萬怎么處理
老師,小規(guī)模納稅人第一季度專票開了3個(gè)點(diǎn)5萬,普票開了1個(gè)點(diǎn)15萬!這個(gè)怎么填寫申報(bào)表!
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現(xiàn)在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務(wù)需要異地預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實(shí)際原始單據(jù)只有6507.7元,收銀系統(tǒng)是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產(chǎn)負(fù)債表中資金和所有者權(quán)益負(fù)債不平衡
開3個(gè)點(diǎn)專票可以填寫減免稅額嗎?
同學(xué)您好,不需要,3個(gè)點(diǎn)要全部交稅,沒得減免
謝謝老師
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