可以的,可以申請延期交稅
老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進項發票認證在3月才能在4月退稅
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進項票可以抵扣,結果4月份沒開進項票回來,而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現在弄來4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報不交稅款,等5月份進項回來再用留抵稅去抵?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,問一下,3月開出去的銷項稅額,進項忘記開進來了,4月份客戶臨時有變,又退回來了,發票4月又得作廢,這種情況3月申報中可以申請延期申報嗎?
請問一般納稅人假如說10月底開了10萬發票出去了,13個點的,但是進項來不及開進來了,這樣的話下個月得交個月,一萬多的稅,有什么操作可以不交嗎,比如說我下個月不申報,等到12月一起申報,這樣10月份增值稅和11一起報,這兩個月份的進銷可以合起來一起算嗎,10月份屬于逾期申報,罰款怎么交
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
申請延期交稅后,在4月申報的時候會不會自動扣減下來呢
你好 四月份有留底 然后五月份抵扣。
3月銷項稅額12萬,沒有進項稅額,申請延期交稅,在4月收到進項發票,4月申報中認證抵扣進項,這樣可以沖抵延期交稅金額嗎?
四月份有留底抵扣不了的,你在五月份申報的時候留底抵欠
只有這一種方法了嗎?
你好,對的,是的 是這么做
如果3月申請延期交稅,4月銷項發票又紅沖作廢了,也就是收入正負相抵為零呢?申請延期交稅的金額,還需要繳納稅款嗎?
你好,關鍵是你有留底嗎?如果有留底的話才行,如果沒有留底的話不行,你得申請退回。
也就是說,我3月開出去的發票金額是100萬,申請延期交稅金額是12萬,4月份紅沖掉這100萬發票,4月收到的進項發票金額就要大于100萬,稅額多余12萬才能申請退回,是嗎
對的,是的,是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。