你好,學員,這種情況應該要問下稅務局,如果填報不了,可能要到大廳辦理
建筑行業,在11月份開了3個異地項目的發票給業主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
老師你好,公司是在東莞按季度納稅的小規模納稅人,2023年1-3月份廣西提供了建筑服務,服務工程總金額30多萬,發票開的一個點的專票,今天在電子稅務系統報稅時已經申報了增值稅,稅費已經全部扣了,現在廣西那邊的客戶說稅費扣的不對,應該在廣西預繳,不應該在東莞全部扣掉,但時我這邊當時也沒辦外經證,現在要怎么處理比較好(客戶一直揪著說沒預繳稅款,但是我也沒少交稅,在東莞這邊今天已經全部交了)
公司是小規模納稅人在東莞,1-3月份在廣西提供了建筑服務,沒開外經證,4月份申報稅費時全部在東莞這邊扣繳了稅費,也沒在廣西預繳稅費,現在補申請了外經證,稅費要如何預繳,去廣西預繳?但是我人在東莞,不方便去廣西
公司在東莞,在廣西提供建筑服務,稅全部在東莞交了,之前沒辦外經證,現在補辦了外經證,現在在廣西這邊預繳增值稅,只能申報3月份的,但是我1月份也開了發票,可以把1-3月份的開票總金額全部填寫在3月份嗎,一起在3月份預繳嗎
公司在東莞的小規模納稅人,第一季度在廣西提供了建筑勞務,4月份才補辦外經證,補辦外經證前1-3月份的稅費已經全部在東莞這邊繳納了,今天在廣西預繳了1-3月份的增值稅、附加稅,修改東莞這邊增值稅報表時,第23行本期預繳稅費不會自動跳出在廣西預繳的稅費,手動填寫,又提示輸入的預繳金額不應超過0,這樣怎么辦比較好
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
嗯嗯,好的,謝謝
不客氣,祝學員工作順利