你好 你沒有不對 就是稅局這個表沒有改 還是原來3%的 因為這個1%是暫時的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個季度開過10萬的發(fā)票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報這個季度的增值稅,這個增值稅申報表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
老師,今年小規(guī)模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報表中,我是把當月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報明細表啊
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達到起征點銷售額,但是免稅額是按照3%計算的,票面是1%,和票面稅率不符,請問怎么申報增值稅?
我們公司是小規(guī)模納稅人,2023年第一季度銷售額不超過30萬。開的是1%的發(fā)票,應交稅費按1個點算的話2150.91,發(fā)票采集時也是這個稅額。填寫增值稅報表時顯示的減免稅是6452.79(3個點算的),這樣的話跟賬務上的減免稅有出入,是我哪里填的不對么?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,5月份開了1個點的專票30萬,現(xiàn)在申報表里面有減免稅額,應納稅額是按3個點算的,有減征額,這樣的話減免部分需要寫會計分錄嗎
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發(fā)票,但是一直沒收到錢,現(xiàn)在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發(fā)票,但是一直沒收到錢,現(xiàn)在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發(fā)票能抵扣進項嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發(fā)放3月工資用了A公司發(fā)放(工資主體錯發(fā)放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現(xiàn)查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數(shù)據(jù)?2、A公司發(fā)放了工資,人力成本怎么調回到B公司?
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發(fā)票再入主營業(yè)務收入,那沒有開發(fā)票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業(yè)簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
?你好 賬上還是看票的?
那我就不管直接申報了噢,是他們沒有改么對不對
是的 坐標河北 這個是我們這邊報稅軟件客服答復供參考
我們公司還有給客戶出具的定額發(fā)票,需要入賬么
這個不好意思 我們最近很少使用定額了? 以下答復共參考 這個一般是視同普票 但是不知您的定額是否有預交過稅款 要是沒有預交和機打普票一樣 預交話 這邊不好解答 怕有地域錯誤 可以話您可以問下您稅局大廳(一般電話咨詢不用報公司名字)或軟件客服 一般12366可以找到軟件客服