同學,您填寫的就對著了
老師,今年小規模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報表中,我是把當月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報明細表啊
老師你好,我們是小規模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報時直接這樣填對不對?需不需要把對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細表中減稅項目相應欄次
老師您好!我們是小規模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應該填在申報表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
老師您好,增值稅小規模納稅人季度銷售不超30萬,開票1%,申報增值稅時候減免的是3%的增值稅,填寫減免明細表2%不能通過,只能保存申報減免3%的,對嗎
老師,小規模納稅人季度銷售額不超過30萬在申報增值稅時還需要填寫增值稅減免稅申報明細表中的減稅項目的數據嗎?
老師,民非企業的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
老師你好,本公司2021年1月-2023年12月在億企贏做賬,2024年1月-2025年3月找的代賬公司在蕓豆會計做賬, 2025年4月開始要在億企贏做賬,蕓豆會計數據遷入后發現科目余額對報表對不上,經倒插發現現在就是2024年1月蕓豆期初余額跟2023年12月億企期末對不上,原因是代賬公司修改了科目導致數據對不上,現在該如何處理呢?
專票開3%換成普票怎么變成1%,對嗎
老師 這里的其他收入指什么?這里為什么不包括b選項
乙方是陜西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,勞務工人是海南開的建筑服務工程服務發票 這樣陜西的工商需要代扣20%的稅嗎
請問老師,進項增值稅專票,是即可以抵稅也可以同時抵成本是吧
我公司對A公司里的某一個項目投資,我這邊怎么入賬?
老師,是不是只要季度不超過30萬就直接填在免稅銷售額里,不管稅率是不是1%?
是的,這樣理解就對的了