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老師您好!突然發現去年有一筆帳做錯了,應交稅費增值稅銷項稅借貸方向弄反了,導致主營業務收入增多,應收賬款減少,多繳了稅款,請問要怎么處理,可以直接在今年一季度做更正嗎?或者能不能不去管它(金額不大)公司是小規模納稅人,小企業會計準則。

2023-04-12 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-12 12:48

你好,增值稅影響的嗎?

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快賬用戶6541 追問 2023-04-12 13:00

就是應交稅費應交增值稅銷項稅借貸方向弄反了,導致報表上的主營業務收入多了2700,剛剛進電子稅務局檢查增值稅申報是正確的,要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 13:06

用以前年度損益調整來做,不影響去年的財務報表匯算清繳的收入,納稅調減就行。

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你好,增值稅影響的嗎?
2023-04-12
您好,您把錯誤的分錄發來,我看一下。
2023-04-12
你好,前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數直接做到了主營業務成本。這個你可以調一下之前會計分錄,區分出來處理
2023-01-31
借,應交增值稅,進項稅額 貸,以前年度損益調整 借,應交增值稅,未交增值稅 貸,應交稅費,進項稅額
2023-01-31
對,沒有問題,可以這么做。這樣做的話,對你的列表沒有影響。
2021-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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