同學你好 沒有合同就是價稅合計
老師,麻煩清繳一下,我們每個月季度報印花稅,買賣合同這塊的計稅依據,可以用這個季度的銷項金額+進項金額來報稅嗎
老師,我們印花稅買賣合同按季度申報,上個月發生了20次買賣業務,合計金額12萬,申報印花稅的時候,計稅金額直接填寫這個季度合計金額12萬嗎
老師,我是大規模,這個季度要申報印花稅了,我的數據來源是統計3季度的開票金額和進項金額嗎
老師,你好,印花稅申報一般納稅人的計稅依據是按照季度銷售收入和季度的進項收入這樣來申報嗎,還是按照勾選的進項金額來算印花稅呢
老師,我們的買賣合同印花稅,是按季申報的,比如我們這個季度買東西單次100塊這種,它印花稅是達不到起征點的,我要不要把這筆業務的金額錄進去呢?
完全在境外的費用,需要繳納增值稅嗎,要備案嗎?
老師,這樣的我們要轉私人貨款,但是開票給我們的是公司,怎么轉呢
機動車發票是電子的還是紙質的?
老師您好,工商年檢,網站和股權變更都沒有怎么申報
當天來回有沒有差旅補貼?
老師,公司注冊資本實繳了,現在想注銷公司,錢在銀行存款科目,怎樣可以從銀行存款科目提款出來?
哪里能看到山東青島社保模板?
老師這個例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬把這個差額做到營業外收入,就是借銷項稅額47.62-23.81,貸營業外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師好,電子稅務局有歷史遺留2017票未抵扣,財務軟件賬是平的,稅務局這兩月發短信說有申請退稅額,怎么處理呢老師
老師充值給別的公司食堂吃飯,他們沒有發票給我們可以嗎?