你好,同學,計稅依據是按照季度銷售收入和季度的進項收入這樣來申報
老師請問,印花稅是按次繳納的,我們季度申報的收入是年累計數來算嗎 還是季度的收入
老師小規模納稅人印花稅的計稅依據是進項的不含稅金額和銷項的不含稅金額之和嗎!那按照營業收入和營業成本報印花稅是怎么回事啊
我們是一般納稅人,從事廢鐵回收,印花稅按照季申報,第一季度的銷售額是200萬元,印花稅買賣合同報多少合適呢
你好老師,請問季度印花稅是怎么計算申報的,是不是一般納稅人第2季度不含稅收入+不含稅進項金額*5萬分之五,得出要交的印花稅,是嗎?
老師,你好,印花稅申報一般納稅人的計稅依據是按照季度銷售收入和季度的進項收入這樣來申報嗎,還是按照勾選的進項金額來算印花稅呢
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊
郭老師,個稅公司沒扣員工的,要怎么做賬處理
有哪些品相是免征印花稅呢
那如果是小規模呢,是按照什么來申報呢
除了印花稅稅目的那些,都 是不征收印花稅的
如果是小規模的計稅依據是什么呢
印花稅就是以合同為依據的