您好,沒(méi)錯(cuò)就是這個(gè)意思
請(qǐng)問(wèn)老師。我是小規(guī)模差額納稅派遣公司,。我們這個(gè)月代開(kāi)專(zhuān)票是145100含稅,差額征稅管理費(fèi)是1280,稅金是60.96,,按5%的稅率,我填小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)。稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的不含稅增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額,我應(yīng)該是填管理費(fèi)不含稅的金額吧,1280/1.05
老師好,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季不含稅租金收入剛好30萬(wàn)元,需要交增值稅嗎
老師你好,可以請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題嗎?公司目前是一般納稅人是廠房租賃業(yè)務(wù)是開(kāi)5—6%的增值稅,但是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票比較少老板問(wèn)可以新增一個(gè)小規(guī)模子公司是按3%稅率增收房租嗎?百度說(shuō)小規(guī)模租賃也是5個(gè)點(diǎn)?[捂臉] 那么這種情況公司是小規(guī)模還是一般納稅人更有利呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司為小規(guī)模,以公司名義買(mǎi)個(gè)房,這房現(xiàn)在每出租,對(duì)方不要票是不是也要做無(wú)票收入呢?稅率是5%吧,每個(gè)月2000元房租用交增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)不含增值稅怎么理解?我單位是小規(guī)模納稅人,租賃房產(chǎn)增值稅稅率是5%,那不含稅租金收入就是867600/1.05=826285.71元,是這個(gè)意思吧?
老師,收到的款先入預(yù)收賬款,然后開(kāi)發(fā)票再入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的無(wú)票收入怎么自制原始憑證啊
請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)簡(jiǎn)易報(bào)關(guān)能退稅嗎?無(wú)法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權(quán)價(jià)為49.77元,我賣(mài)價(jià)為72元開(kāi)發(fā)票價(jià)格高不?
請(qǐng)問(wèn)老師網(wǎng)銀復(fù)核盤(pán)丟失,重新補(bǔ)辦需要法人到場(chǎng)嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯(cuò)了,我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤(rùn) -50000 貸:其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個(gè)人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤(rùn) 7000 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 7000 這個(gè)分錄能不能再24年的12月調(diào)整,在更改季報(bào)和財(cái)報(bào)
老師,婚慶公司賬務(wù)怎么處理,采購(gòu)的道具,花可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒(méi)到票12月就入了借工程施工 貸應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在4月收到了專(zhuān)票,這筆賬我怎么調(diào)呀?
老師,我們民宿行業(yè),最近要焊幾個(gè)戶(hù)外帳篷,我該怎么去做賬,有人工,材料
年報(bào)時(shí)資產(chǎn)折舊表中的稅收金額第四列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),第五列稅收折舊攤銷(xiāo)額,第八列累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額應(yīng)該對(duì)應(yīng)賬載金額填什么數(shù)據(jù)呢?
老師,這道題怎么計(jì)算?不是只有五年內(nèi)虧損才能彌補(bǔ)嗎?
那發(fā)票上的稅率,就是值增值稅?
發(fā)票上的稅額就是增值稅
那3個(gè)附加稅的計(jì)稅依據(jù)是不含增值稅的租金收入,還是增值稅應(yīng)納稅額呢?現(xiàn)在附加稅是有減半征收?
附加稅是根據(jù)增值稅計(jì)算的
附加稅小規(guī)模納稅人可以減半征收
老師,能不能幫我看下,這樣是對(duì)的嗎?收入是867600元,附加稅就是按增值稅41314.29元算的。
你這個(gè)附加稅計(jì)算的不對(duì)
你再重新計(jì)算一遍吧
老師,我金額算錯(cuò)了,是這樣吧?反正計(jì)稅依據(jù)是增值稅,這塊我是有點(diǎn)不確定
對(duì),這回你計(jì)算的是沒(méi)問(wèn)題的。
我們開(kāi)今年4月22年的票,季報(bào)在7月報(bào),這個(gè)有滯納金嗎?房產(chǎn)稅和土地使用稅是有滯納金吧?
這個(gè)是不會(huì)有滯納金的。
那房產(chǎn)稅和土地稅,印花稅有滯納金是吧?
你得看你這個(gè)申報(bào)期限,如果你超過(guò)申報(bào)期限還沒(méi)申報(bào)的,肯定會(huì)有滯納金的。
那這個(gè)我再問(wèn)下稅務(wù)。老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是租賃合同金額嗎?要不要減除人員工資?867600*0.05%=433.8元,是這個(gè)嗎?
這個(gè)就是租賃合同的金額,不需要減去工資。
那印花稅是867600*0.0005=433.8元,如果收滯納金是433.8*365*0.0005=79.17元,是這么算吧
對(duì),沒(méi)錯(cuò)了,是這么計(jì)算的。
老師,我又有一個(gè)問(wèn)題,已經(jīng)提問(wèn)了,您再幫我看下吧,謝謝!
您體溫了,嗎?我沒(méi)看到