同學(xué),你好 嗯嗯,是的
就比如說(shuō)5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報(bào)的時(shí)候,實(shí)際申報(bào)了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個(gè)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開(kāi)發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷(xiāo)項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因?yàn)?00的是5月份開(kāi)錯(cuò)的,忘記作廢了,而且我沒(méi)有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒(méi)有,6月才紅沖的
一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票上有個(gè)3%簡(jiǎn)易計(jì)稅13%稅額一般計(jì)稅,這個(gè)月做賬做一起的收入話(huà)跟增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅對(duì)不起,分開(kāi)做分錄嗎,簡(jiǎn)易的也是借應(yīng)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應(yīng)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,,,,,一筆3%稅率借應(yīng)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,是這樣不
老師,問(wèn)下在今年1月份,做了一筆福利費(fèi)的分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個(gè)月我需要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
我想說(shuō)我們稅務(wù)允許我們做成本扣除,我再做一筆這個(gè)分錄是不是就可以了。 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
去年做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,因?yàn)榻痤~有誤,我們重開(kāi)了發(fā)票,那這個(gè)月是不是把這個(gè)分錄做相反分錄,然后再做一筆這個(gè)分錄,金額改一下就可以了?
老師好,請(qǐng)問(wèn)報(bào)表報(bào)錯(cuò)是更正好還是作廢重新報(bào)好,增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表我已經(jīng)修改10幾次了
轉(zhuǎn)租辦公場(chǎng)地的,產(chǎn)權(quán)號(hào)從哪里來(lái)?
可以給個(gè)人開(kāi)專(zhuān)票嗎他能抵企業(yè)稅嗎或者他能抵扣什么稅
老師,滅火器空瓶給別人回收,有庫(kù)存現(xiàn)金收入,這個(gè)要交稅嗎?
各位老師,門(mén)式起重機(jī)的運(yùn)輸費(fèi),檢驗(yàn)備案費(fèi)出租方給開(kāi)具了**經(jīng)營(yíng)租賃——機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)*發(fā)票,這個(gè)可以嗎
請(qǐng)問(wèn)總公司下設(shè)分公司,均為一般納稅人,分公司購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)是分公司名字,這種情況分公司能申請(qǐng)合并繳納增值稅嗎?
如果買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件使用期10年怎么做分錄
老師新公司,需要準(zhǔn)備哪些賬本和表
請(qǐng)郭老師回答一下我的問(wèn)題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
我們公司去年8月份花80萬(wàn)買(mǎi)了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣(mài)出50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)怎么填寫(xiě),是否需要繳納增值稅?
就是先做一筆,借應(yīng)付賬款 ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 再做一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的