你好;? ? 你這個具體業務是什么? ;? ? 你這樣是在做轉出嗎??
老師我們是運輸企業,稅務局最近找我們順我們去年取得的進項發票是異常票讓我們做進項稅額轉出,我們做借主營業務成本,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,然后借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費未交增值稅這樣對嗎
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務處理:采購時 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 出口時 借:銀行存款 貸:主營業務收入 結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 因免稅,進項稅費轉出,借:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)
我想說我們稅務允許我們做成本扣除,我再做一筆這個分錄是不是就可以了。 結轉 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:主營業務成本
去年做了一筆借主營業務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款,因為金額有誤,我們重開了發票,那這個月是不是把這個分錄做相反分錄,然后再做一筆這個分錄,金額改一下就可以了?
國際物流行業 收到專票 借:管理費用/主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉出 借:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉出都分別結轉到轉出未交增值稅就可以了
小菲老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發票和你訂合同的時候需要注意什么?
未分配利潤很大怎么辦?
老師,我們承包了一個工程,包含施工和輔材,我想問下我們可以享受簡易計證3%,同時在開具發票和你訂合同的時候需要注意什么?
請問一下老師貨物流,需要附什么?
老師,有一家公司 報工資的時候 漏報了幾個臨時工的工資 期中有三個是1000塊錢的 已經產生個稅了 現在可以更正申報嗎
這個是企業所得稅0.03是什么
紙質普通發票,開了紅字要拍照驗舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請問老師,關聯業務申報,108投資總額填認繳金額還是實繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計算?歐老師回答其他老師勿接