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老師我們是運輸企業,稅務局最近找我們順我們去年取得的進項發票是異常票讓我們做進項稅額轉出,我們做借主營業務成本,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,然后借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費未交增值稅這樣對嗎

2021-07-29 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-29 14:29

你好? ?是的到時去繳納做賬:借?應交稅費未交增值稅貸銀行存款 就可以了??

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你好? ?是的到時去繳納做賬:借?應交稅費未交增值稅貸銀行存款 就可以了??
2021-07-29
是今年的還是去年的呢
2021-07-29
您好,直接借:管理費用貸:應交稅費-增值稅進項稅額轉出,借:應交稅費-增值稅進項稅額轉出貸:銀行存款
2024-06-13
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-05-22
您好,那您這個借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)未繳納增值稅?
2023-04-13
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