您好!期末余額不可能是負數的,出現負數說明賬錯了哦
3月有一筆暫估原材料,借:暫估原材料,貸:應付賬款,三月又做了一筆結轉本月原材料,借:工程施工直接材料,貸:暫估原材料。賬上暫估原材料期末借方還有余額,是發票一直沒來在賬上掛著嗎
老師 請教一下,我們購進原材料,當時沒發票做的暫估,后期材料余額出現在貸方了,這怎么理解?
老師 請教一下,原材料期末余額借方有、貸方也有,(采購材料時未取得發票的做了暫估),借方余額和貸方余額分別自私理解?
老師你好,我單位采購一批貨,款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發票未到,請老師幫忙看下我做的分錄對不,一個月后發票到了,謝謝 借:應付賬款/應付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應付賬款/暫估材料款/某單位 來發票,發票和暫估金額一致, 借:應付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應付賬款/應付材料款/某單位
老師,這個暫估為什么期末余額借方有余額,這怎么填?暫估的原材料,發票已經收到了,本月沒有暫估產品了。分錄怎么寫?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師你好,公司幫員工支付個人部分社保及個稅,這個兩個費用需要記入公司費用嗎?如果不需要記入費用那分錄該如何做呢?
老師,請問我們是制造業,購買的工作服的進項可以抵扣嗎?
你好老師,個稅可以扣除通訊和交通補貼,每個月都可以填嗎
老師,這個怎么入賬做分錄,具體分錄 謝謝
請問老師,上個月多計提了管理費用-醫療保險費,這個月怎么做賬?沖回
老師好,問下那個匯算清繳要填的那個企業基礎信息表中是否小型微利企業,老師上課說的335做為判斷標準,年度應納稅所得額不超過300萬!從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬,那個第一個3應納稅所得額是看12月份的利潤表的那個凈利潤的嗎?還是看最后那個企業所得稅納稅年度申報表最后調整后實際要繳納的那個應納稅所得額
老師,購進小米又出口賣了,能出口退稅嗎
老師分公司企業所得稅我怎么申報呀 我是合并繳納的
我公司是運輸企業,一般納稅人。本月銷售了使用過的車輛5臺,因已經抵扣過進項稅額而本期需繳納13%的增值稅,請問在納稅申報表中該如何填報?
老師 多沖暫估會舉導致原材料貸方余額?
您好!沖暫估時只能沖之前已經暫估的,暫估不會沖成負數的
暫估金額沖多了的情況下會成負數嗎?老師
您好!會,所以這個是不對的