你好,后期材料余額出現在貸方了,是什么原因導致的呢?? 是多領用了材料嗎?
老師,請問一下。購進原材料時沒收到發票,暫估入庫了,然后收到發票時紅沖暫估,重做一筆按發票價購進。但是暫估的原材料已經全領用,產品也已完工入庫了,那原材料票已當時暫估價的差異金額怎會計處理?
老師 請教一下,我們購進原材料,當時沒發票做的暫估,后期材料余額出現在貸方了,這怎么理解?
老師 請教一下,原材料期末余額借方有、貸方也有,(采購材料時未取得發票的做了暫估),借方余額和貸方余額分別自私理解?
老師,請問一下,我們賬上暫估的原材料,每月領用后是貸方,為了不在貸方我們每月會根據貸方數字重新暫估,現在我們生產的庫存商品用于沖抵之前的原材料暫估,應該怎么做賬
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改??!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
老師 我也想不明白,除了多領材料還會有其他可能嗎?
你好,還有可能就是之前暫估多入賬了