這個具體的是哪一個科目的,是應付賬款嗎?
老師好,剛開業的,生產型企業,前幾個月的原材料沒有發票,做的暫估,借方是每個原材料,貸方一筆暫估款,如圖,每月底做暫估,月初沖回,連續3個月了,現在某一個原材料來發票了,怎么沖暫估呢
老師好,上月公司產品發票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結轉出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發票實際數量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數一樣)。期末發現庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數調整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數?
老師,這個暫估為什么期末余額借方有余額,這怎么填?暫估的原材料,發票已經收到了,本月沒有暫估產品了。分錄怎么寫?
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領用了。現在收到發票這個要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估賬款 領用材料的時候 借:生產成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現在我收到發票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時候已經把這個5.8萬調增了。我們是小企業準者
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
是的,老師。
那你看一下你是不是紅沖的時候,紅沖的贊估多了。
暫估了100,你紅沖了120,然后就有余額20。
那現在怎么調賬呢,分錄怎么寫?
借原材料,貸應付賬款。