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老師,這個暫估為什么期末余額借方有余額,這怎么填?暫估的原材料,發票已經收到了,本月沒有暫估產品了。分錄怎么寫?

老師,這個暫估為什么期末余額借方有余額,這怎么填?暫估的原材料,發票已經收到了,本月沒有暫估產品了。分錄怎么寫?
2023-06-30 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-30 15:22

這個具體的是哪一個科目的,是應付賬款嗎?

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快賬用戶6736 追問 2023-06-30 15:22

是的,老師。

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:23

那你看一下你是不是紅沖的時候,紅沖的贊估多了。

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:23

暫估了100,你紅沖了120,然后就有余額20。

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快賬用戶6736 追問 2023-06-30 15:24

那現在怎么調賬呢,分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 15:24

借原材料,貸應付賬款。

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這個具體的是哪一個科目的,是應付賬款嗎?
2023-06-30
同學你好 同學你好 這個不能是負數
2023-05-09
發票來的時候 借:原材料 負數 貸:應付賬款-暫估?負數 借:原材料 貸:應付賬款-供應商
2022-04-07
你好,學員,暫估沖回,重新按照發票做賬的
2023-08-31
一、4月如果是收到發票,就是沖銷3月份的暫估分錄,分錄是: 借:原材料 負數 貸:應付賬款——暫估數 負數 重新按發票正確入賬。 二、如果是沒有收到發票,不用賬務處理,只等到收到發票后再進行賬務處理。
2021-04-22
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