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老師好,上月公司產品發票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結轉出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發票實際數量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數一樣)。期末發現庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數調整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數?

2023-05-09 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-09 15:37

同學你好 同學你好 這個不能是負數

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快賬用戶2906 追問 2023-05-09 15:56

上月暫估的部分全部出庫,余額數為0,這個月沖銷暫估,不就是負數了嘛

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齊紅老師 解答 2023-05-09 16:03

同學你好 對沒有收到發票嗎 先按發票來入庫

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同學你好 同學你好 這個不能是負數
2023-05-09
你好,紅沖結轉的成本了嗎?
2022-06-22
你好。你原來正常入戶用哪個科目的發來我看一下,然后我給你寫紅沖的。
2023-06-29
你好,對應紅沖結轉的成本,暫估的入庫在發票收到時已經紅沖過,所以不必重復紅沖。
2023-01-07
同學你好 暫估的收到全額發票了嗎
2021-03-30
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