借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估-某供應商
小規模企業,7月份另有原材料并組裝成庫存商品,該庫存商品由于內部測試,所以又將庫存商品轉為固定資產,現在在7月份資產負債表中庫存數商品金額為負數,想問下是怎么回事 1.領用原材料 借:生產成本-基本生產成本-產品名稱 貸:原材料ABC 2.組裝成庫存商品 借:庫存商品-產品名稱 貸:生產成本-基本生產成本-產品名稱 3.庫存商品用于內部測試 借:研發支出-費用化支出-產品名稱 貸:庫存商品 4.庫存商品轉固定資產 借:固定資產 貸:庫存商品-產品名稱
小規模企業,7月份另有原材料并組裝成庫存商品,該庫存商品由于內部測試,所以又將庫存商品轉為固定資產,現在在7月份資產負債表中庫存數商品金額為負數,想問下是怎么回事 1.領用原材料 借:生產成本-基本生產成本-產品名稱 貸:原材料ABC 2.組裝成庫存商品 借:庫存商品-產品名稱 貸:生產成本-基本生產成本-產品名稱 3.庫存商品用于內部測試 借:研發支出-費用化支出-產品名稱 貸:庫存商品 4.庫存商品轉固定資產 借:固定資產 貸:庫存商品-產品名稱 剛剛咨詢老師說不寫(3)庫存商品用于內部測試這筆分錄,如果我不寫這筆分錄,下月開始計提折舊應該如何做呢 借:研發支出-費用支出-產品名稱 貸:累計折舊
老師,我們生產產品的原材料發票沒有到,我現在需要暫估入庫,暫估入庫的數量啥都和發票一致,暫估完要領用出庫至生產成本,再由生產成本轉至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數量,這部分材料的數量錄入的話就會增加庫存商品的數量,這部分我應該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結轉銷售成本。現在才發現沒有暫估入庫存商品。所以我資產負責表庫存商品是負數。現在2021年我暫估一筆這庫存商品負數那庫存商品就不是負數了嗎?可是我的資產負責表存貨還有在產品是負數。我要怎么調整?因為我是建筑行業。我們設計工程施工科目勞務成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務成本。我要如何把存貨和在產品調整成正數?存貨和在產品是不能是負數的
你好請問一下,結轉成本的時候庫存商品可以出現負數嗎?是因為沒有收到票,貨物已經收到了但是沒有入賬,現在又賣出去了,結轉成本后發現庫存商品為負數,我應該怎么調整?
個體戶2024年經營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發票,其實并不是真實業務,如果做到合同流資金流發票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉賬電費給供電局,金額轉多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉,而是退回多轉的部分金額,同一個月發生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現在發現多計提,金額47.59 應該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設備,免水電費等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產的這部分電費,可以計入銷售費用么?
老師這個題考的哪個知識點不會