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老師好,剛開業的,生產型企業,前幾個月的原材料沒有發票,做的暫估,借方是每個原材料,貸方一筆暫估款,如圖,每月底做暫估,月初沖回,連續3個月了,現在某一個原材料來發票了,怎么沖暫估呢

老師好,剛開業的,生產型企業,前幾個月的原材料沒有發票,做的暫估,借方是每個原材料,貸方一筆暫估款,如圖,每月底做暫估,月初沖回,連續3個月了,現在某一個原材料來發票了,怎么沖暫估呢
2021-06-29 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-06-29 13:42

同學你好 借原材料 貸應付款暫估 借原材料負數 貸應付款暫估負數 借原材料 貸應付賬款

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快賬用戶8368 追問 2021-06-29 14:48

原材料暫估,應付賬款暫估,是設置一個科目就好了,還是根據公司名稱分別設置***公司暫估款呢

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快賬用戶8368 追問 2021-06-29 14:49

我們的業務是,每月會有原材料和庫存商品到貨,都沒有發票,只能暫估

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齊紅老師 解答 2021-06-29 14:53

應付賬款暫估,是設置一個科目就好了

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同學你好 借原材料 貸應付款暫估 借原材料負數 貸應付款暫估負數 借原材料 貸應付賬款
2021-06-29
您好,可以做借原材料,負數,貸應付賬款暫估入賬,負數,借原材料-廢料,貸生產成本-廢料
2024-04-16
一、4月如果是收到發票,就是沖銷3月份的暫估分錄,分錄是: 借:原材料 負數 貸:應付賬款——暫估數 負數 重新按發票正確入賬。 二、如果是沒有收到發票,不用賬務處理,只等到收到發票后再進行賬務處理。
2021-04-22
同學你好 暫估的來發票了嗎
2024-04-16
你好 嗯是的 是這樣來理解的。 先紅沖暫估 在按發票做一遍。
2020-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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