對的,同學,這個是系統自帶的
老師,1月份征期申報繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現在2月份申報的是2021年1月的,在申報時增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應繳上期稅額本月數和本年累計那都有數,是12月稅款的數。我現在不是申報2021年的嘛,還會有2020年的數嗎?這點不太明白
老師,增值稅納稅主表上25行,期初未交繳稅額(多繳為負數)本年累計數為-37293.26.(19年12月申報)。這個數字是什么含義,這是申報表系統自帶的還是手動輸入的
增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)主表第25行:期初未繳稅額(多繳為負數)這一行我們的數據一直顯示的正數的,是表示我們還有稅款未繳納嗎
老師,增值稅申報表31行本期繳納欠繳稅額是系統自動取數的嗎,我們本期都沒有繳費到為什么這行會有數據呢,而且這個數據還是去年4月所屬期繳納的增值稅數額
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應納稅額和應補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ??平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
但是本期我們沒有繳納欠繳稅額呢
我們本期都沒有繳納稅金,怎么怎么會有這個數出來呢
同學,這個只是系統自帶,以你實際申報為準
那個這個數據可以刪掉嗎
不可以的,同學,灰色你動不了
31行不是灰色呀
你好,同學,這個不用動他,不影響你本期的
是不影響本期但是影響期末未繳稅額
期末未繳稅額負數越來越大
你好,同學,31項是填寫除上月外以前有的末繳納稅額,如果有就填寫如果沒有就填寫0。
好的,還想問一下,如果本期有留抵進項,下個月要抵扣的時候表二進項明細表需要怎么填呢
同學,這個和附表二沒關系 ,你正常填寫就可以
有留抵的下個月自動抵扣是嗎
對的,同學,理解正確
留抵部分分錄怎么做呢
這個不做分錄的,同學
認證的時候 借:成本 應交增值稅-進項 貸:銀行 直接做這個分錄就行了嘛
對的,同學,是這樣的