你好,這里的固定資產(chǎn)清理=15萬/1.13 銷項稅額=15萬/1.13*13%?
甲公司為增值稅一般納稅人。 2019年9月1日, 甲公司以銀行存款購入一棟辦公樓,買價為1000萬元,增值稅為90萬元,房屋中介費(fèi)20萬元,增值稅1.2萬元(咨詢費(fèi)的增值稅率為6%),假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。 要求: (1)編制購入時會計分錄。 (2)假設(shè)該大樓預(yù)計使用年限為30年,預(yù)計凈殘值 為30萬元,采用年限平均法和年數(shù)總和法計算2019年甲公司計提的折舊額。 這題 借:固定資產(chǎn)-辦公樓1000萬 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)90萬 貸:銀行 1090萬 借:管理費(fèi)用20萬 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)1.2萬 貸:銀行21.2萬
購買小驕車不含稅32萬,稅率13%,稅額4.16萬,一般納稅人,現(xiàn)在500萬以下,全部一次計入成本費(fèi)用,做外賬1.借:固定資產(chǎn)32,應(yīng)交稅進(jìn)項稅4.16貸:銀行存款36.16;2、計入成本費(fèi)應(yīng)該怎么做。 做內(nèi)賬1、借:固定資產(chǎn) 32 應(yīng)交稅進(jìn)項稅4.16,貸:銀行存款36.16; 汽車最短折舊4年,做內(nèi)賬可不可不提折舊,一次計入管理費(fèi)用,如計提折舊每月=32÷4年÷12個月=0.67萬,借:管理費(fèi)用_折舊費(fèi)0.67 貸:累計折舊0.67,老師這樣對嗎?如計入成本費(fèi)用該怎么做。
我公司是一般納稅人,半年前買了一輛車30萬,因為當(dāng)時是簡易計稅所以未抵扣增值稅,入賬分錄是:借固定資產(chǎn)30萬,貸銀行存款30萬,這半年已經(jīng)折舊了3萬,現(xiàn)在我們公司是一般計稅開9%發(fā)票,車輛用于現(xiàn)在的工程,所以我想抵扣這輛車的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做?
公司的一輛汽車2017.6購入的,當(dāng)時進(jìn)行了增値稅抵扣,稅率為17%,現(xiàn)在凈值還余6484.53元;用40000元將這輛車賣了,現(xiàn)在分錄如下:借:固定資產(chǎn)清理6484.53 累計折舊 123206.03 貸:固定資產(chǎn)-車輛 169690.56;借:銀行存款 40000 貸:固定資產(chǎn)清理35398.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 4601.77 結(jié)轉(zhuǎn):借:固定資產(chǎn)清理28914.70 貸:營業(yè)外收入 28914.70是這樣嗎?
公司一般納稅人,17年買一輛車不含稅30萬,有進(jìn)項稅,折舊計提完,23年賣給個人15萬,請問會計分錄中,借銀行存款15萬,貸固定資產(chǎn)清理?元,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅,這里的稅費(fèi)怎么計算
貨源地是佛山的 報關(guān)單寫了中山,退稅有影響嗎 ? 可以修改報關(guān)單嗎?
老師請問下,工資表和銀行回單怎樣快速的核對?
老師,這道題目能給我寫下完整的分錄嗎
老師,請教下,就是我們單位從公賬轉(zhuǎn)了兩筆款出去給別的公司,作為投資款,工商這塊是沒有做股權(quán)占股的,只是私下的簽了個合作協(xié)議,現(xiàn)在這筆款投資失敗了,虧掉了,也不會再轉(zhuǎn)回來給我們了,我們怎么做賬呢
請問外貿(mào)公司退稅的時候提早勾選可以的嗎?實際出口在2月,1月已勾選進(jìn)項,有影響嗎?
營業(yè)賬簿的印花稅是什么意思?
你好,我不明白這里會計做賬扣了5萬,可是稅法要求扣300萬,這么說來會計少扣295萬,那不是加回來295萬嗎?可是為什么納稅調(diào)減金額那欄要寫295萬?沒明白這里的納稅調(diào)減金額欄
老師好,因產(chǎn)品質(zhì)量問題被客戶罰款,這筆罰款我們找了供應(yīng)商索賠,收到這筆索賠時如何記賬
老師,公司,小規(guī)模納稅人,按經(jīng)營所得繳納個稅的,之前都申報過,現(xiàn)在有未分配利潤,想注銷要怎么處理
老師,我們同事去稅務(wù)局代開房租發(fā)票,稅金是他自己繳納的,然后他回來做了費(fèi)用報銷,再報銷給他,我這個應(yīng)該咋做賬呀,拿的完稅憑證報銷