您好 請問車輛的發票還沒有勾選嗎
我公司是一般納稅人,半年前買了一輛車30萬,因為當時是簡易計稅所以未抵扣增值稅,入賬分錄是:借固定資產30萬,貸銀行存款30萬,這半年已經折舊了3萬,現在我們公司是一般計稅開9%發票,車輛用于現在的工程,所以我想抵扣這輛車的增值稅,會計分錄應該怎么做?
我們公司2022年現在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規模,所以當時進項稅額沒有抵扣。現在車轉出去了,我是不是需要做固定資產清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發票,直接做未開票收入就行啊?關鍵現在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
您好,各位老師!請問我是公司股東,我現在個人出資貸款買了一輛車,在上戶的時候我上公司戶,發票也開公司發票,購置稅也用公司繳納。可以這樣操作嗎?如果我買車發票是30萬,那么會計做賬應該怎么做?公司向股東借款30萬?這個購車發票能抵稅嗎?
公司是現代服務業 不是汽車行業 2019年買了一輛公車 當時是一般納稅人 進行了增值稅抵扣 現在把公車賣了 折舊已經提完 沒有折舊了 怎么做這筆分錄 還需要轉清理嗎 都沒有折舊 是不是可以這樣 借清理 貸固定資產 折舊提完 沒有做過減值 現在賣出去 收到款怎么做賬 沒有什么費用
我公司處置了一輛車,是計入到固定資產了當初也抵扣進項稅了,當初固定資產入賬金額115萬,現在按96萬過戶出去的,我么公司沒開發票,二車車交易開的發票,是應該按96/1.13*0.13繳納增值稅是吧?這個申報表我應該怎么填寫?
老師,25年2-3月份的銀行明細(Excel)和回單,這個是要銀行對賬單和銀行回單嗎
老師我們運輸行業自己車隊 然后有的運費 沒給對方開票 也沒有運輸合同 我們印花稅應該提取哪個數交呀
老師來料加工和進料加工什么區別
老師,什么是期末留抵稅額
老師,辦出口資質前是不是要先變更營業執照,去工商局增加進出口權
請問一下:營業執照年審怎么審
老師,我們是做叉車租賃的,設備租賃13個點。但是對方承擔運費,我們運費要開幾個點的稅率呢?
我們電商平臺罰款是不開票,罰款記到營業外支出,這種無發票也要調增?
老師,工商年報和匯算清繳報了不太一致有影響嗎?收入是一致的,其他可能有點偏差
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,個體戶是從我們這一般納稅人這里拿貨,那我們是不是要給商場開票呢?然后商場再給我們的個體開票?還是說一般納稅人這邊直接開給個體
一直沒有勾選
借:固定資產? 借方紅字 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
這個分錄是什么意思?要把之前做的分錄沖銷掉嗎?問題是我還折舊了呢
是把固定資產原值沖掉 稅金部分 然后計提折舊的金額 后面要調整 前面的已經計提的 不變動了
借:固定資產 借方紅字 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字 這筆分錄的金額應該是多少呀?
發票上的進項稅額啊
這筆分錄的金額,應該是發票上的進項稅額,還是扣除折舊后的凈值25萬相對應的進項稅額呀?
說錯了,現在的凈值是27萬不是25萬
應該是發票上的進項稅額
好的,非常感謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問