你好,我看下圖片,稍微等下。
您好,老師,可以幫我看一下是不是增值稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤呢,本期我們沒有開專票,就用稅控盤開了含稅金額5000元的普票
你好老師,麻煩問一下,我21年四季度專票開票金額是425988.38元,普通開票金額是2591.27元。合計(jì)不含稅金額不足45萬元,普票的2591.37元是可以不納增值稅的,我的問題是,我這個(gè)2591.37元申報(bào)時(shí)第三欄填列了,第9.10.11.12欄的免稅銷售額處還需要填寫嗎
老師您好,我這個(gè)季度有一個(gè)紅沖的普票又在稅務(wù)局開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,專票的稅金已經(jīng)繳納,去大廳申報(bào)時(shí)就有一個(gè)稅金負(fù)數(shù),但是專管員那里不允許有這個(gè)負(fù)數(shù)怎么辦
老師,請(qǐng)問一個(gè)問題,個(gè)體工商戶去稅務(wù)局代開專票,開了不含稅銷售額639499.82元,當(dāng)時(shí)在稅務(wù)局直接交了增值稅按一個(gè)點(diǎn)交了6395元現(xiàn)在季度申報(bào),填報(bào)表又讓按3個(gè)點(diǎn)交,是我填錯(cuò)了嗎?幫我看下
,老師,您好,我是個(gè)體開花店的,第一季度共開普票78452.05元,去稅局代開了一張專票5613.86元,兩個(gè)金額都是不含稅的金額。那么我申報(bào)的增值稅是什么問題呢?出現(xiàn)負(fù)數(shù)。幫我看下哪里錯(cuò)了?
老師,我們是一個(gè)五金商行個(gè)體戶,購買的貨物超多,購進(jìn)的各種貨物是不是要先入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?假如計(jì)入庫存商品,那二級(jí)科目怎么設(shè)置比較簡(jiǎn)單,因?yàn)樨浳锲贩N太多了,不能一一列舉設(shè)置,麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級(jí)科目?能不能只設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目就行,分不清電線電纜屬于哪一類?
老師,請(qǐng)問跨季度普票紅沖重新開怎么做賬務(wù)處理
老師,2024年工商年報(bào),納稅總額計(jì)算包含2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅款嗎?因?yàn)?025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅,所以在申報(bào)2024年工商年報(bào)時(shí)納稅總額需要計(jì)算包含在里面嗎?
老師請(qǐng)問下股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅是轉(zhuǎn)讓價(jià)格是好多就報(bào)好多的印花稅?比如轉(zhuǎn)讓價(jià)是50,我這按50申報(bào)印花稅"?
老師 請(qǐng)問深圳生育津貼是需要在申領(lǐng)的公司累計(jì)繳滿一年還是連續(xù)一年呢
樸老師 報(bào)關(guān)單報(bào)多少 和打印出來的報(bào)關(guān)單還能不一樣嗎
本月開出的銷項(xiàng)發(fā)票和取得的進(jìn)項(xiàng)專票金額是一樣的,下個(gè)月申報(bào)增值稅是不是可以做勾選抵扣不用繳納稅款了?
我們公司沒有工會(huì),每月共發(fā)工資2萬左右。需要申報(bào)繳納工會(huì)籌備金嗎?可不可以不申請(qǐng)也不交
固定資產(chǎn)入賬前年放錯(cuò)了固定資產(chǎn)分類,去年所得稅匯算清繳 填報(bào)資產(chǎn)折舊明細(xì)表也按錯(cuò)誤的填寫了。今年匯算清繳填報(bào)資產(chǎn)折舊明細(xì)表固定資產(chǎn)原值可以不銜接去年的金額,直接調(diào)賬后,按照正確的固定資產(chǎn)分類的原值和折舊填嗎?
老師,這個(gè)是從稅務(wù)那邊共享過來的數(shù)據(jù),我們是有研發(fā)費(fèi)用的這個(gè)是我自己填上去嗎,然后這個(gè)研發(fā)費(fèi)用是田園直還是家具后的數(shù)字如果這個(gè)數(shù)字填上去的那么利潤和凈利潤就不是-629545.11了,這里要怎么填才對(duì)?
好的,辛苦老師了
第18行的本期應(yīng)納稅額減免額應(yīng)該是5613.86*0.02=112.28
自動(dòng)跳出來的,我都沒得填
為什么還出現(xiàn)這個(gè)提示?
你好,稍等,我看下哈,
看填寫應(yīng)該是正確的,開具的普通發(fā)票不含稅銷售額確定是78452.05嗎??
應(yīng)該沒加錯(cuò)啊,加了三次,老師您看
哦,我知道了,是1月份開的是0稅率的發(fā)票。 后面兩個(gè)月是1%稅率的發(fā)票。
那應(yīng)該怎么改呢?
你不填1月的不含稅銷售額試下申報(bào)可以不?
老師您的意思是說上面不體現(xiàn)免稅金額。第9和11行那里只填2-3月份的42597.05元?
是的,就是這個(gè)意思。
這應(yīng)該是新舊政策過渡導(dǎo)致的申報(bào)問題。
你好,請(qǐng)問下還有問題嗎??
嗯,就是減免那個(gè)表格還需要填不?怎么填?
1月份免稅那個(gè)是不是填第12行那里比較好點(diǎn)?
減免的表格需要填寫 你截圖我看下?
這個(gè)表格
這個(gè)附加稅全部是0的,不用填寫。
我知道,我改0它提示這樣的
你們代開一個(gè)點(diǎn)專票的時(shí)候交了哪些稅,有明細(xì)嗎??
是不是這樣也不行?一定要只填2-3月份的就行了?
12行的金額填在10行即可。?