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,老師,您好,我是個(gè)體開花店的,第一季度共開普票78452.05元,去稅局代開了一張專票5613.86元,兩個(gè)金額都是不含稅的金額。那么我申報(bào)的增值稅是什么問題呢?出現(xiàn)負(fù)數(shù)。幫我看下哪里錯(cuò)了?

,老師,您好,我是個(gè)體開花店的,第一季度共開普票78452.05元,去稅局代開了一張專票5613.86元,兩個(gè)金額都是不含稅的金額。那么我申報(bào)的增值稅是什么問題呢?出現(xiàn)負(fù)數(shù)。幫我看下哪里錯(cuò)了?
2023-04-10 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-10 15:53

你好,我看下圖片,稍微等下。

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快賬用戶1654 追問 2023-04-10 15:58

好的,辛苦老師了

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齊紅老師 解答 2023-04-10 15:59

第18行的本期應(yīng)納稅額減免額應(yīng)該是5613.86*0.02=112.28

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快賬用戶1654 追問 2023-04-10 16:00

自動(dòng)跳出來的,我都沒得填

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快賬用戶1654 追問 2023-04-10 16:02

為什么還出現(xiàn)這個(gè)提示?

為什么還出現(xiàn)這個(gè)提示?
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齊紅老師 解答 2023-04-10 16:07

你好,稍等,我看下哈,

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齊紅老師 解答 2023-04-10 16:10

看填寫應(yīng)該是正確的,開具的普通發(fā)票不含稅銷售額確定是78452.05嗎??

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快賬用戶1654 追問 2023-04-10 16:13

應(yīng)該沒加錯(cuò)啊,加了三次,老師您看

應(yīng)該沒加錯(cuò)啊,加了三次,老師您看
應(yīng)該沒加錯(cuò)啊,加了三次,老師您看
應(yīng)該沒加錯(cuò)啊,加了三次,老師您看
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齊紅老師 解答 2023-04-10 16:44

哦,我知道了,是1月份開的是0稅率的發(fā)票。 后面兩個(gè)月是1%稅率的發(fā)票。

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快賬用戶1654 追問 2023-04-10 16:44

那應(yīng)該怎么改呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 16:45

你不填1月的不含稅銷售額試下申報(bào)可以不?

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快賬用戶1654 追問 2023-04-10 16:48

老師您的意思是說上面不體現(xiàn)免稅金額。第9和11行那里只填2-3月份的42597.05元?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 16:48

是的,就是這個(gè)意思。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-10 16:49

這應(yīng)該是新舊政策過渡導(dǎo)致的申報(bào)問題。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-10 16:52

你好,請(qǐng)問下還有問題嗎??

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快賬用戶1654 追問 2023-04-10 16:56

嗯,就是減免那個(gè)表格還需要填不?怎么填?

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快賬用戶1654 追問 2023-04-10 16:58

1月份免稅那個(gè)是不是填第12行那里比較好點(diǎn)?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 16:58

減免的表格需要填寫 你截圖我看下?

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快賬用戶1654 追問 2023-04-10 16:59

這個(gè)表格

這個(gè)表格
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齊紅老師 解答 2023-04-10 17:01

這個(gè)附加稅全部是0的,不用填寫。

頭像
快賬用戶1654 追問 2023-04-10 17:05

我知道,我改0它提示這樣的

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齊紅老師 解答 2023-04-10 17:06

你們代開一個(gè)點(diǎn)專票的時(shí)候交了哪些稅,有明細(xì)嗎??

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快賬用戶1654 追問 2023-04-10 17:06

是不是這樣也不行?一定要只填2-3月份的就行了?

是不是這樣也不行?一定要只填2-3月份的就行了?
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齊紅老師 解答 2023-04-10 17:09

12行的金額填在10行即可。?

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你好,我看下圖片,稍微等下。
2023-04-10
您好,怎么還有核定銷售額?
2023-04-10
你好 第一行填上代開專票的數(shù)字
2021-04-05
你好,繳納的稅款看一下在倒數(shù)第二行出來了嗎?如果出來了的話,減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2023-04-07
可以幫我看一下是不是增值稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤呢 沒錯(cuò)
2020-10-10
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