你好,繳納的稅款看一下在倒數第二行出來了嗎?如果出來了的話,減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面填寫。
老師請問一下: 小規模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過,當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了,才發現這個問題,好在 去稅務大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現在的問題是,我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢? 應該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄,體現出我多交稅了呢?怎么做
老師,請問一個問題,個體工商戶去稅務局代開專票,開了不含稅銷售額639499.82元,當時在稅務局直接交了增值稅按一個點交了6395元現在季度申報,填報表又讓按3個點交,是我填錯了嗎?幫我看下
,老師,您好,我是個體開花店的,第一季度共開普票78452.05元,去稅局代開了一張專票5613.86元,兩個金額都是不含稅的金額。那么我申報的增值稅是什么問題呢?出現負數。幫我看下哪里錯了?
老師我一個個體工商戶上季度開普票1個點開了89700.專票開了19801.98不含稅銷售額,下圖一我填報的表格,圖二是我申報完成后提示我信息有誤,幫我看看是我報表填錯了嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
繳納的稅款出來了,是三個點的
18行沒有填寫減免的2%,你去填寫上。
減免明細表里邊也得填寫。
應該減掉的2%是在本期應納稅額減征額18項里填寫嗎?
好的,我看下
對的,是的,是這么做的。
是填減稅項目吧?里面怎么填啊
你好,對的,是的,選擇1608這一個。
本期發生額,主要填什么?直接天那百分之二嗎
你好,1%需要交增值稅的銷售額乘以2%。
就是減免的百分之二填上去嗎?那第四項呢
本期發生額和實際抵扣金額里面都要填寫。
老師幫我看下附加稅表也顯示錯誤
這個附加稅應該是零才對。
你重新保存主表,然后再打開附表二。
這個稅是223.82開票的時候已經交了,在填增值稅附表時,城市維護建設稅后面的增值稅稅額是不是填0?教育費附加和地方教育附加沒有繳納,這個需要填寫嗎?填實際繳納的百分之一的增值稅稅額吧?
季度銷售額30萬,可以免地方教育,教育附加不需要交。
我的超過了30萬季度開了63萬這個需要交了吧?
到的需要繳納的,你看一下計稅依據,能自己填寫吧。
附加稅表里可以填,而且填0不成功,自動變回增值稅稅額了
不行,你這個地方教育教育附加需要填寫,不應該填寫零。