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如果我去年12月暫估了成本,今年一月和2月都取得了去年暫估的成本票,那我在一月的時候取得的部分發票的時候全部紅沖;還是紅沖取得發票金額部分的發票,等到二月的時候再紅沖對應發票金額

2023-04-10 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 11:47

你好,其實兩種方式都可以的。

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快賬用戶6925 追問 2023-04-10 11:49

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:52

你好,不用客氣的了。

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你好,其實兩種方式都可以的。
2023-04-10
沖暫估的時候不需要按照全額沖紅,應按已收到發票的部分進行沖暫估處理,未收到發票部分仍保留暫估。 沖減已收到發票部分的暫估 假設去年暫估存貨入賬,會計分錄為: 借:庫存商品等 貸:應付賬款 —— 暫估應付款 今年收到部分發票時,先按這部分發票對應的暫估金額做紅字沖銷分錄: 借:庫存商品等 (紅字,金額為已收到發票部分對應的暫估金額) 貸:應付賬款 —— 暫估應付款 (紅字,金額為已收到發票部分對應的暫估金額) 然后根據收到的發票,做正常的入賬分錄: 借:庫存商品等 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 ——XX 供應商等 未收到發票部分的處理 對于下月才能收到發票的那部分暫估,本月無需處理,仍保留在 “應付賬款 —— 暫估應付款” 科目中,待下月收到發票后,再按上述類似步驟,先沖暫估再按發票入賬。
2025-02-11
您好,同學 等到發票到了在沖銷
2022-02-17
同學你好 取得發票時 借應付賬款—暫估款—供應商 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應付賬款—供應商
2023-02-12
你好;? ?是的。 收到發票了對應去紅沖暫估的??
2022-04-15
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