你好,去年匯算清繳的時候調整嗎?
老師,去年暫估的那部分沒有發票,年報的時候我需要紅沖,如果紅沖就增加了當年的成本,怎么處理呢
老師,2021年我做了成本暫估,在2022年1月就紅沖了。有一些暫估的發票回來了,有一些沒有回來。那我在所得稅匯算清繳的時候需要調整嗎?如何調整?
老師,我們去年年底暫估了一筆成本,今年還沒有開票,現在我一沖紅去年的暫估,報表的營業成本是負數,導致我的營業利潤是正數,我需要怎么處理,才能夠使沖之前暫估不影響當期的報表
老師你好,我在核查往年賬目的時候發現去年有2個產品進行暫估,A和B各暫估100,但是紅沖暫估的時候做錯了,紅沖A100之后又紅沖A,又紅沖這個應該是B,我今年發現這個問題需要如何處理,怎么做分錄進行調整?
如果我去年12月暫估了成本,今年一月和2月都取得了去年暫估的成本票,那我在一月的時候取得的部分發票的時候全部紅沖;還是紅沖取得發票金額部分的發票,等到二月的時候再紅沖對應發票金額
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
什么意思
沒有發票的那說調增了嘛
我是說如果調增的話,那不需要紅沖暫估嗎
調增了之后,這個是實際業務的,不需要紅 沖暫估 如果沒有調增是實際業務的,也不需要紅沖但是你需要修改匯算清交去補上稅款。
那如果以前年度暫估的次年年報以前發票回來了,我如果做紅沖不是也影響當年的利潤嗎
你好,用1000年度損益調整并不影響當年的。
以前年度損益調整這個科目并不影,想當年的成本費用。
以前年度損益調整替代的是損益類科目嗎
好,對的是的,這么理解是這么做的。
那如果去年暫估的發票次年年報的時候也沒回來,是直接調增嗎
你好對的 是這么做的
那如果我直接調增了去年的暫估,那去年的暫估就一直那么著嗎,不需要賬務處理嗎
為什么需要掛賬?沒有掛賬的應付賬款需要支付出去。 借主營業務成本,貸應付賬款,這個應付賬款你需要支付出去的,實際業務你怎么會不支付,如果是虛增的話,需要紅沖。 沖的分錄借應付賬款貸,以前年度損益調整。