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老師,您好,我在6月的時候做了一筆暫估成本,暫估結轉至成本的時候分了3級明細,等同說把機械租賃費、材料、人工均分的做了明細,暫估成本的時候也是這樣,7月我收到了暫估成本的一些發票我該怎么沖回?還是說我全部都紅沖,然后才成本從新匹配?

2021-09-06 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-06 12:10

你好 ;? ?收到發票的話 你紅沖全部開明細科目 然后在按發票來重新做賬 科目??

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快賬用戶2854 追問 2021-09-06 12:12

噢噢,好的,紅沖分錄是不是反向沖?我忘記了

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快賬用戶2854 追問 2021-09-06 12:13

那我可以現在全部都在7月的賬務里面反沖,然后在9月底把所有的發票追回嘛?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:13

你好 你可以相反分錄或者是做 紅字分錄來處理??

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快賬用戶2854 追問 2021-09-06 12:16

還有老師,我遇到一個麻煩問題,前期我不在,老板跟出納把農民工工資發放之后沒有如實報個稅,也沒有聯系勞務公司報個稅,我現在要把公司這邊的個稅申報更正從新報個稅,然后前面掛賬的時候掛了勞務公司,現在不走勞務公司,直接用工資表及附件入成本,我是不是可以直接做一筆紅沖,然后從新直接計成本?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:24

?你好 ;? ?去修改申報表就行 。 之前你按期報了嗎? ?

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快賬用戶2854 追問 2021-09-06 12:27

老師,您看這樣紅沖暫估對嘛?個稅按期升報了,不過都是零升報,這個我到時候去改就可以了,但是現在分錄做錯了,我做成: 借:應付賬款—勞務公司名稱 貸:銀行存款 我現在可以直接紅沖這筆,然后直接入成本: 借:工程施工—合同成本—人工費 貸:銀行存款 可以嘛?

老師,您看這樣紅沖暫估對嘛?個稅按期升報了,不過都是零升報,這個我到時候去改就可以了,但是現在分錄做錯了,我做成:    借:應付賬款—勞務公司名稱   貸:銀行存款
我現在可以直接紅沖這筆,然后直接入成本:    借:工程施工—合同成本—人工費     貸:銀行存款    可以嘛?
老師,您看這樣紅沖暫估對嘛?個稅按期升報了,不過都是零升報,這個我到時候去改就可以了,但是現在分錄做錯了,我做成:    借:應付賬款—勞務公司名稱   貸:銀行存款
我現在可以直接紅沖這筆,然后直接入成本:    借:工程施工—合同成本—人工費     貸:銀行存款    可以嘛?
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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:28

?你好? ? ? ? ? 那你也應該去沖個應付賬款呀 。 你不然這個應付賬款怎么平?

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快賬用戶2854 追問 2021-09-06 12:43

老師你是說我那個不平?圖片的還是我說的分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:44

你好 ;我看錯了 ;? 對的。 你先把??借:應付賬款—勞務公司名稱 貸:銀行存款這筆紅沖了。在直接做賬???借:工程施工—合同成本—人工費 貸:銀行存款 就行了。??

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快賬用戶2854 追問 2021-09-06 12:59

好的,謝謝老師,辛苦您了

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齊紅老師 解答 2021-09-06 13:02

?沒事的; 希望能幫到你??

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快賬用戶2854 追問 2021-09-06 13:05

老師還有一個問題,就是我是8月才升級為一般納稅人的,5月開票收入有500多萬,所以我7月季報繳納了增值稅,我這邊做賬的時候財務軟件的分錄變成更為明細的3級科目了,我這個增值稅沒有地方放,在應交稅費—應交增值稅下面又新增了一個應交增值稅可以嘛?

老師還有一個問題,就是我是8月才升級為一般納稅人的,5月開票收入有500多萬,所以我7月季報繳納了增值稅,我這邊做賬的時候財務軟件的分錄變成更為明細的3級科目了,我這個增值稅沒有地方放,在應交稅費—應交增值稅下面又新增了一個應交增值稅可以嘛?
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快賬用戶2854 追問 2021-09-06 13:09

還有截圖這筆您看看對嘛,我前面收到專票把他價稅分離了,然后放到待認證里面,后面問了老師說可以這樣做分錄,把他轉到成本里面,可以嘛,我怕建筑業規定又不一樣

還有截圖這筆您看看對嘛,我前面收到專票把他價稅分離了,然后放到待認證里面,后面問了老師說可以這樣做分錄,把他轉到成本里面,可以嘛,我怕建筑業規定又不一樣
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齊紅老師 解答 2021-09-06 13:32

?你好 ;? ? ?你這個科目設置不對 ; 你一般納稅人;? 預繳是 二級科目做? 應交稅費-預繳增值稅處理??

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快賬用戶2854 追問 2021-09-06 14:00

預繳?我是本地公司可以設置這個可以嘛?例如我上個季度是小規模,這個季度是一般納稅人,上個季度繳納的稅費做賬掛成,應交稅費—預繳增值稅嘛?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:01

?你好 ;? 是的; 你可以設置項目預繳可以設置這個?

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快賬用戶2854 追問 2021-09-06 14:04

可以設置成應交稅費—應交增值稅—已交稅金嘛?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 14:06

?你好 ;? ? ?也可以的;? ? 你可以一般納稅人的話? 自己設置

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你好 ;? ?收到發票的話 你紅沖全部開明細科目 然后在按發票來重新做賬 科目??
2021-09-06
你好,學員,耐心等一下
2023-04-08
您好,這種不可以,需要匯算清繳的時候調整成本
2023-04-08
你好,可以這樣做的,去改一下,沒發票的匯算清繳調增就行,這個不影響
2020-05-21
你好;? 你這個有差異金額嗎 ? 你暫估的金額和你發票金額一致嗎? ?
2023-08-08
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