你好 ;? ?收到發票的話 你紅沖全部開明細科目 然后在按發票來重新做賬 科目??
老師,我有個更棘手的問題,幫我看看可以嗎?有個文化傳媒企業,19年9月份的時候暫估了一筆費用,當時有收入,但是我沒暫估成本,全部都暫估成費用了,成本為0,但是我朋友說去年有因為成本是0的企業被查了,是小規模,手工賬,她建議我回去把第四季度的報表改一下,做一張紅字發票沖回那張暫估的費用,然后再做一張暫估的憑證,一部分做成成本,一部分做成費用,這個企業也是發票沒全回來,需要做調增,您幫我分析一下這樣做行不行?
老師,你好,我公司是建筑施工企業,我八月份做了一個暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項目-人工費 20萬 工程施工B項目-人工費 15萬 貸:應付賬款- C公司 35萬 9月我收到發票沖暫估成本的時候我按照發票金額來沖。 應付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發現是我暫估的時候暫估成本多了。我現在應該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
老師,您好,我在6月的時候做了一筆暫估成本,暫估結轉至成本的時候分了3級明細,等同說把機械租賃費、材料、人工均分的做了明細,暫估成本的時候也是這樣,7月我收到了暫估成本的一些發票我該怎么沖回?還是說我全部都紅沖,然后才成本從新匹配?
小規模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發現暫估的成本有些發票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
小規模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發現暫估的成本有些發票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
投資款申報印花稅的時候應該選哪個合同?
老師支付銀行短信費30遠怎么寫分錄,是管理費用還是財務費用
租賃合同按什么金額計提印花稅,含稅還是不含稅的金額
您好電匯后被退回,又重新成功匯出,做分錄需要銀行存款一進一出都顯示痕跡嗎
成本票不夠,這個暫估成本的分錄對嗎,可以這樣做嗎
計提社保得時候是個人和單位繳納得全額計提,還是只計提單位繳納部分
小規模外貿企業,只出口,現在寄給客戶的樣品不合格,所以供應商那邊就不收我們的錢,那我們之前已經收了客戶的貨款,并且計入了預收賬款,現在客戶也不用我們退貨款,供應商那邊也不用我們付產品打樣的費用,那現在如何財務入賬呢?
匯算清繳企業資產總額和從業人數平均值是四舍五入嗎
老師,去年購買的車輛采用年限平均法提的折舊,今年可以使用一次性扣除政策嗎
噢噢,好的,紅沖分錄是不是反向沖?我忘記了
那我可以現在全部都在7月的賬務里面反沖,然后在9月底把所有的發票追回嘛?
你好 你可以相反分錄或者是做 紅字分錄來處理??
還有老師,我遇到一個麻煩問題,前期我不在,老板跟出納把農民工工資發放之后沒有如實報個稅,也沒有聯系勞務公司報個稅,我現在要把公司這邊的個稅申報更正從新報個稅,然后前面掛賬的時候掛了勞務公司,現在不走勞務公司,直接用工資表及附件入成本,我是不是可以直接做一筆紅沖,然后從新直接計成本?
?你好 ;? ?去修改申報表就行 。 之前你按期報了嗎? ?
老師,您看這樣紅沖暫估對嘛?個稅按期升報了,不過都是零升報,這個我到時候去改就可以了,但是現在分錄做錯了,我做成: 借:應付賬款—勞務公司名稱 貸:銀行存款 我現在可以直接紅沖這筆,然后直接入成本: 借:工程施工—合同成本—人工費 貸:銀行存款 可以嘛?
?你好? ? ? ? ? 那你也應該去沖個應付賬款呀 。 你不然這個應付賬款怎么平?
老師你是說我那個不平?圖片的還是我說的分錄
你好 ;我看錯了 ;? 對的。 你先把??借:應付賬款—勞務公司名稱 貸:銀行存款這筆紅沖了。在直接做賬???借:工程施工—合同成本—人工費 貸:銀行存款 就行了。??
好的,謝謝老師,辛苦您了
?沒事的; 希望能幫到你??
老師還有一個問題,就是我是8月才升級為一般納稅人的,5月開票收入有500多萬,所以我7月季報繳納了增值稅,我這邊做賬的時候財務軟件的分錄變成更為明細的3級科目了,我這個增值稅沒有地方放,在應交稅費—應交增值稅下面又新增了一個應交增值稅可以嘛?
還有截圖這筆您看看對嘛,我前面收到專票把他價稅分離了,然后放到待認證里面,后面問了老師說可以這樣做分錄,把他轉到成本里面,可以嘛,我怕建筑業規定又不一樣
?你好 ;? ? ?你這個科目設置不對 ; 你一般納稅人;? 預繳是 二級科目做? 應交稅費-預繳增值稅處理??
預繳?我是本地公司可以設置這個可以嘛?例如我上個季度是小規模,這個季度是一般納稅人,上個季度繳納的稅費做賬掛成,應交稅費—預繳增值稅嘛?
?你好 ;? 是的; 你可以設置項目預繳可以設置這個?
可以設置成應交稅費—應交增值稅—已交稅金嘛?
?你好 ;? ? ?也可以的;? ? 你可以一般納稅人的話? 自己設置