同學(xué),你好。之前少?zèng)_回了,則編制一個(gè)調(diào)整分錄,繼續(xù)沖回這余額就可以了。 若涉及跨年已結(jié)賬,則走一下以前年度損益科目
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬(wàn) 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬(wàn) 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來(lái)沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬(wàn)元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬(wàn)元錢平掉呢。
我們現(xiàn)在新搞一個(gè)建筑施工企業(yè) 6月份才開(kāi)始做賬 有個(gè)工程項(xiàng)目 他讓我們開(kāi)了329.5萬(wàn)的發(fā)票 準(zhǔn)備預(yù)付款, 我的成本怎么入呢 如果是暫估 我按照多少暫估呢?材料 人工 機(jī)械 分別的比例是多少呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我3月份暫估了100萬(wàn)的成本,分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000000 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 1000000 4月收到50萬(wàn)的成本票,以下處理方式哪種最佳 1)紅沖前暫估的50萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 500000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500000 借:工程施工-工費(fèi)500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司 500000 月末確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500000 貸:工程施工-工費(fèi)500000 2)4月初全部紅沖3月暫估的100萬(wàn),然后根據(jù)收回的發(fā)票正常入賬,4月月末若成本還是不夠再次暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 1000000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000000 借:工程施工-工費(fèi)500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司 500000 月末確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500000 貸:工程施工-工費(fèi)500000 3)直接從暫估的應(yīng)付賬款-勞務(wù)中沖減,直到?jīng)_減完 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司500000
老師,之前會(huì)計(jì)在三月份的時(shí)候做了暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬(wàn),我是在4月份接手的這個(gè)建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來(lái)一筆暫估發(fā)票,我沒(méi)有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒(méi)有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個(gè)科目
老師,我在做7月份的賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)6月份有一筆20萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有沖減暫估負(fù)數(shù)的分錄,直接的結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果我在7月份做暫估紅沖的分錄的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工(工程施工科目是0),這個(gè)情況怎么沖減呢,建筑也業(yè)的
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
我沖回,就導(dǎo)致A項(xiàng)目這個(gè)月的成本為負(fù)數(shù)了。怎么辦。
老師,我做了一筆沖銷8月暫估金額的分錄,然后按照正確的金額做了筆暫估分錄,結(jié)果科目余額表里面A工程的成本變成負(fù)數(shù)了。 是不是我在12月分做結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候A工程應(yīng)該少結(jié)轉(zhuǎn)一些成本。
金額不算太大,也以修改憑證,減少當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)