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去年12月做了一筆暫估成本20多萬,今年1月取得發票10萬,我收到發票后是沖銷原來的20多萬還是沖銷取得發票的金額,重新做一筆發票的金額,在后期再取得發票時再沖銷然后再做一筆正確的? 假設我在匯算清繳前能取得全部發票我應該怎么做呢?

2023-02-12 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-12 20:51

同學你好 取得發票時 借應付賬款—暫估款—供應商 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應付賬款—供應商

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齊紅老師 解答 2023-02-12 20:52

匯算清繳前,暫估事項影響上年損益的,取得發票按上邊做不調增。未取得發票調增即可

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同學你好 取得發票時 借應付賬款—暫估款—供應商 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應付賬款—供應商
2023-02-12
你好,第一發票的時間是什么時候的?第二,這個項目是否已經結束?
2022-12-16
您好,暫估金額和發票金額一致,不涉及到損益。所以不需要在2022再排除這5萬的。
2021-02-27
你好這個需要去對應去改20年年報,納稅調減不是做8月當期損益,是需要5年內回來發票才可以追溯調整,還有有實際發生不能使用以前年度損益調整做賬,
2021-05-21
你好,如果金額和暫估的是一致,你把發票直接放到暫估憑證后面就可以。
2020-09-02
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