您好,借:應交稅稅費-應交增值稅1 貸 :營業外收入 1 就可以啦
老師,請問一下,我們是小規模納稅人,做會計賬時,比如。借:庫存現金或銀行存款200,貸:主營業收入:198 應交增值稅:2。年底了,這個應交增值稅要結轉到哪里去?
老師,就是小規模納稅人開了普票,記賬借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅后,怎么計提增值稅,后面沒有到30萬免稅呀?
小規模納稅人,小微企業2年是開發票免稅的,我這邊這個月比如收到1000元收入 還需要做借:銀行存款1000 主營業務收入970 貸 應交稅費-應交增值稅30? 嗎? 那免稅的分錄怎么做? 問題2:申報增值稅報表的時候,這個免稅銷售額這一欄是填1000還是970?
請問下老師 就是我不是小規模納稅人 嗎 我這邊做賬了,比如 借銀行存款 100 主營業務收入99 應交稅稅費-應交增值稅1 但是我這個1元沒有交,因為沒有達到30萬是免增值稅的 那這個要怎么結轉呢
請問,小規模收入怎么記賬。 1、老師今年小規模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應交稅費-應交增值稅(小規模納稅人)這個科目月底需要結轉嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業務收入99.01 貸應交稅費-應交增值稅(小規模納稅人)0.99
請問,單位盈余公積轉增注冊資本,涉及哪些稅款?
電子稅務局登錄后的自然人業務跟個稅App有身份關系
工程質保金未付完,是否可以入固定資產賬目
公司多扣了員工個人部分社保怎么調整,這個人已經離職了,怎么做賬
老師我老板有一處房產,無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發票,我們公司開給他?
年度財務報表是什么?
老師,您好,打擾一下 我想問一下 這個圖片的票據號碼就是承兌號碼嗎?
老師,請教一下,公司為維護客戶,帶客戶旅游的餐飲、住宿、門票等相關費用是進入業務招待費嗎?
老師,你好,我們是電商企業。客服外包了,因客服出差錯需要扣他們的錢(從客服費用中扣除),平時他們會給我們開客服的發票,扣除的客服費用應該怎么做賬。票上怎么處理?
老師個人社保貸方有余額是去年的怎么調賬