您好,是的,是這個意思的
納稅 人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務,免征增值 稅。這條跟居民企業之間技術轉讓小于500萬就不用交增值 稅,大于500萬大于的部分減半征收。這是兩個不同的稅收政策,有什么區別,不都是技術轉讓,沒明白
老師,居民企業轉讓技術所有權所得不超過500萬元的免企業所得稅,超過500萬元部分減半征收企業所得稅,那如果我們公司有轉讓技術收入還有銷售商品,那是要分開申報企業所得稅嗎?所得稅申報怎么填寫?
老師,轉讓專利技術不超過500萬的免征,超過500萬的減半兒征收。在計算這個企業所得稅的時候,減半兒征收的這一部分是不是也應該按照適用的所得稅稅率去交企業所得稅?
12.居民企業甲公司2021年將自行開發的一項專利技術轉讓,取得轉讓收入800萬元,與該項技術轉讓有關的成本和費用為160萬元。已知,在一個納稅年度內,居民企業技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業所得稅。根據企業所得稅法律制度的規定,在計算甲公司2021年企業所得稅應納稅所得額時,該項技術轉讓所得應當( )。 A.納稅調增570萬元 B.納稅調增320萬元 C.納稅調減570萬元 D.納稅調減320萬元 麻煩老師分析下,有答案,但是看不懂
老師:專利權技術轉讓,增值稅是免稅,不管轉讓所得是多少?而企業所得稅的話,就要看收入-成本-支出是否大于500萬,小于不征,而大于則是超過500萬的部分減半征收企業所得稅,是嗎?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據丙集團的要求,計提職工教育經費10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統一支付給丙集團,但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據,請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經費可以在2024年企業所得稅匯算清繳的時候扣除么?
公司收到的個稅手續費返還,記入了其他收益,請問需要交增值稅嗎?
老師一個公司的成本會計主要做哪些工作呢,怎么才能做好,老板認可
老師您好,公司一般納稅人物業服務。需要開票加稅點計算。還有計算個稅,勞務費到手,反推工資。等。稅負率,增值稅是按去年一年平均數嗎?企業所得稅是按實繳數嗎?我看網上有表格,我需要鍛煉自己的計算思維,腦力太慢
@apple老師 請問當月繳納增值稅的分錄一般怎么寫?4月繳納了3月的增值稅,那么在3月應該怎么做分錄
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
只要董孝彬老師回答,老師這個是外張會計發我的,怎么做賬呀。我之前沒有計提過這些,只是每個月底做了轉出增值稅的分錄
老師,請問注銷稅務uk需要帶什么資料過去?