學員你好,填表的時候有個減免稅收入,填進去就行,這個還需要保存相關合同,以留存備查
老師,居民企業轉讓技術所有權所得不超過500萬元的免企業所得稅,超過500萬元部分減半征收企業所得稅,那如果我們公司有轉讓技術收入還有銷售商品,那是要分開申報企業所得稅嗎?所得稅申報怎么填寫?
老師,轉讓專利技術不超過500萬的免征,超過500萬的減半兒征收。在計算這個企業所得稅的時候,減半兒征收的這一部分是不是也應該按照適用的所得稅稅率去交企業所得稅?
12.居民企業甲公司2021年將自行開發的一項專利技術轉讓,取得轉讓收入800萬元,與該項技術轉讓有關的成本和費用為160萬元。已知,在一個納稅年度內,居民企業技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業所得稅。根據企業所得稅法律制度的規定,在計算甲公司2021年企業所得稅應納稅所得額時,該項技術轉讓所得應當( )。 A.納稅調增570萬元 B.納稅調增320萬元 C.納稅調減570萬元 D.納稅調減320萬元 麻煩老師分析下,有答案,但是看不懂
列題8:甲服裝公司為居民企業,主要從事羽絨服的生產和銷售業務,2021年度有關經營情況如下(1)取得羽絨服銷售收入8000萬元。(2)轉讓一項羽絨服保暖技術的所有權,取得符合稅收優惠條件的技術所有權轉讓收入800萬元,發生與之相關的轉讓成本及稅費100萬元。(3)取得國債利息收人135萬元、W石化公司債券利息收入180萬元(4)直接向Y小學捐贈20萬元;支付Q公司違約金3萬元(5)發生符合條件的廣告費和業務宣傳費支1500萬元已知:在一個納稅年度內,居民企業技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業所得稅超過500萬元的部分,減半征收企業所得稅。(6)本年會計利潤2600萬元計算本企業當年應繳納的企業所得稅,企業所得稅稅率為25%
老師:專利權技術轉讓,增值稅是免稅,不管轉讓所得是多少?而企業所得稅的話,就要看收入-成本-支出是否大于500萬,小于不征,而大于則是超過500萬的部分減半征收企業所得稅,是嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?