含稅的銷售額就是你看你不含稅的銷售額自己換算的。你看的都是1%的嗎?如果是的話,不含稅的金額*1.01
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào)在增值稅季報(bào)里面填寫的是季度的不含稅銷售額對(duì)吧?那這個(gè)表格我填了不含稅銷售額,下面自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的應(yīng)納稅額合計(jì)不對(duì)呢?本季度代開(kāi)了2000000的專票
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度銷售額超過(guò)45萬(wàn)了,填寫增值稅申報(bào)表時(shí),不含稅銷售額是填寫我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)一直提示下圖,不含稅銷售額和應(yīng)納稅額都算出來(lái)了,是對(duì)的,請(qǐng)問(wèn)下面提示的含稅銷售額在哪填?
小規(guī)模納稅人第一季度普票開(kāi)了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
老師你好,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅提示減免比對(duì)不通過(guò),我填了以后又出現(xiàn)說(shuō)主表應(yīng)納稅合計(jì)為負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)我哪里填錯(cuò)了?不含稅銷售額為20297.03元。
請(qǐng)問(wèn)老師,員工開(kāi)個(gè)人名字的航空發(fā)票能報(bào)銷享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請(qǐng)老師講解一下。
小規(guī)模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開(kāi)普票免稅,如果有部分客戶要求開(kāi)專票的話,還能開(kāi)免稅嗎?小規(guī)模納稅人,可以給一部分客戶開(kāi)普票,給一部分客戶開(kāi)專票嗎?如果這樣開(kāi),這些本來(lái)可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會(huì)考過(guò)一門可以抵繼續(xù)教育嗎?
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊到最后一個(gè)月,應(yīng)該如何做賬,有凈殘值
老師,我們公司請(qǐng)外部人做ISO,交通費(fèi)未列入合同,那交通費(fèi)是不是不能稅前扣除
老師個(gè)稅APP申報(bào)個(gè)稅,點(diǎn)簡(jiǎn)易申報(bào),怎么收入為0呢,其實(shí)是在公司申報(bào)個(gè)稅的有工資的。按收入為0申報(bào),沒(méi)問(wèn)題吧。以前自動(dòng)跳出收入,現(xiàn)在都為0。是不是要標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。表評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)為不得存在,有兩家投標(biāo)單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒(méi)寫承諾,這個(gè)算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調(diào)改造費(fèi) 一般計(jì)入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會(huì)計(jì)助理,但是基本每天工作都是開(kāi)票,然后代我的這個(gè)姑娘也不把其他的工作給我,我感覺(jué)特沒(méi)意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開(kāi)票。我來(lái)就是來(lái)學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個(gè)月,學(xué)會(huì)了就走。我應(yīng)該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實(shí)操經(jīng)驗(yàn),我怎么可以學(xué)到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點(diǎn)工作
關(guān)鍵是在哪填?
不含稅的銷售我已經(jīng)填好了
30萬(wàn)以上的在第一行和第三行里面填寫。
收到謝謝
不用客氣工作愉快。