你好!是的,你的理解很對
小規模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報表第一行,應按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
小規模季度申報,沒超過45萬,主表填第10行就嗎?是填不含稅銷售額嗎?
小規模納稅人填寫增值稅報表的時候,季度銷售額不超過45萬,還要在不含稅銷售額中填寫嗎?
老師您好,我公司小規模,一季度銷售含稅額610740,超過季度45萬元,按1%繳納增值稅,增值稅申報表怎么填寫
老師,請問下小規模納稅人季度銷售額超過45萬了,填寫增值稅申報表時,不含稅銷售額是填寫我的主營業務收入嗎?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
那我的應納稅額和我做賬時計提的增值稅不一致怎么辦呢?
你好!你們的發票是怎么開的呢
稅率是多少?還是免稅的?
我們是停車場經營管理,一般沒有人需要開發票,開的話我們是按照1%計提的
按什么項目開票的,還能開1%發票嗎?
停車費,小規模納稅人我們這邊稅管員是告訴我們都按1%
按什么項目開票呢,是什么時候給你講可以開1%發票的呢
項目就是停車費,忘記是今年還是去年講的了
從2022年4月1號以后,不可以開1%發票了
是今年1-3月份第一季度的
需要填寫附表增值稅優惠表把2%優惠稅額扣除。
是的,扣除后應交稅額和我計提的稅額不一致怎么辦呢?
你是按多少計提的呢?
我平常做賬是按1%計提的
填寫附表增值稅優惠表把2%優惠稅額扣除,就可以了
建議最好到稅務大廳現場處理。
我扣除了,增值稅申報表上是按照不含稅金額的3%計提,然后我再優惠表上扣除2%,但是這樣算出來的和我做賬時計提的增值稅不一致,這個怎么處理呢?
是這樣的思路: 比如不含稅金額100 應交增值稅100*1%=1(賬面) 主表填寫100*3%=3 優惠表填寫100*2%=2 實際交納3-2=1(申報表)
我做賬的時候,是這樣的,比如這個月收到10000的停車收入銀行流水,我就按10000*1%=100,這個是應交增值稅,然后9900就是主營業務收入,主營業務收入不就是不含稅金額嗎?我收到的停車費10000是屬于含稅金額啊?
是不是我平常計提增值稅的時候計提錯了,應該是主營業務收入10000/1.01=9900.1,然后增值稅的話就是9900.1*0.01=99,是這樣計提的嗎?
停車費10000是屬于含稅金額,賬面按10000*1%=100,計算增值稅有誤了