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老師好,請(qǐng)問(wèn)一下我申報(bào)印花稅的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)33元,提交后銀行也沒(méi)有扣款這是怎么回事?

2023-04-07 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 17:08

你好,你減免的稅款是不是填寫(xiě)了?

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快賬用戶8207 追問(wèn) 2023-04-07 17:09

沒(méi)有,我只是填了是運(yùn)營(yíng)服務(wù),然后還有不含稅金額

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快賬用戶8207 追問(wèn) 2023-04-07 17:10

是這樣子的老師

是這樣子的老師
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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:11

你提交了之后沒(méi)有點(diǎn)扣款嗎。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:11

我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有一個(gè)稅款繳納,你看一下這個(gè)有沒(méi)有。

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快賬用戶8207 追問(wèn) 2023-04-07 17:11

還有我填的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 最后-570.4這個(gè)是要退回來(lái)的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:13

是是的,是這么做的。

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快賬用戶8207 追問(wèn) 2023-04-07 17:15

老師,沒(méi)有扣款。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:16

你好,里面有沒(méi)有交稅啊?

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快賬用戶8207 追問(wèn) 2023-04-07 17:17

老師沒(méi)有查到

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快賬用戶8207 追問(wèn) 2023-04-07 17:17

繳費(fèi)信息都 查過(guò)了,就是沒(méi)有印花稅,而且公戶上也沒(méi)有顯示扣款

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:18

你好,那你在歷史申報(bào)查詢(xún)一甲一里面看一下,這里面能交稅吧。

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快賬用戶8207 追問(wèn) 2023-04-07 17:19

繳不了呢?這是怎么回事呢?我記得有一次申報(bào)印花稅是直接點(diǎn)繳納就可以的

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:21

是的是的,就是在這里的。 不清楚你是點(diǎn)了哪里。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:21

歷史申報(bào)查詢(xún)與打印里面有數(shù)據(jù)嗎?

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快賬用戶8207 追問(wèn) 2023-04-07 17:22

打印里只有企業(yè)所得稅。歷史申報(bào)查詢(xún)也沒(méi)有

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快賬用戶8207 追問(wèn) 2023-04-07 17:22

謝謝老師,我再慢慢看看吧。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:28

可以的,你再看一下的,如果你實(shí)在找不到的話,你就找你稅務(wù)局那邊給你看一下。

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你好,你減免的稅款是不是填寫(xiě)了?
2023-04-07
您好,小于一元的不用繳納。
2022-10-22
印花稅要在行為稅那里采集后,再在那里申報(bào)
2021-09-02
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問(wèn)題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買(mǎi)賣(mài)合同印花稅申報(bào):由于買(mǎi)賣(mài)合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開(kāi),確保買(mǎi)賣(mài)合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買(mǎi)賣(mài)合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫(xiě)退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說(shuō)明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢(xún)稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無(wú)法解決問(wèn)題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問(wèn),及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說(shuō)明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅19994,營(yíng)業(yè)外支出6,貸;銀行存款 20000 銀行退回5000元 滯納金0.15元,借;銀行存款 5000,貸;稅金及附加——印花稅 4999.85,營(yíng)業(yè)外支出 0.15
2020-08-10
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