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您好,老師,我們是傳媒公司,開了張廣告服務(wù)發(fā)票,銷售額是6890,收入是6821.78,增值稅是68.22,再轉(zhuǎn)6890給另外一家廣告公司去發(fā)布,這種情況怎么申報文化事業(yè)建設(shè)費呢?因為是新公司的,其實是為了讓員工實習(xí)一下的,所以沒有賺錢的,扣掉稅了,收入低于成本了。

2023-04-07 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 08:51

你好,廣告服務(wù)你開的是廣告發(fā)布嗎?如果是的話,銷售額填寫6890,然后你的扣除金額也是6890,對方給你開了發(fā)票吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 08:52

小規(guī)模季度6萬是不需要繳納的。

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你好,廣告服務(wù)你開的是廣告發(fā)布嗎?如果是的話,銷售額填寫6890,然后你的扣除金額也是6890,對方給你開了發(fā)票吧?
2023-04-07
你好,不需要繳納的,但是你需要申報填寫,你把他給你開的成本發(fā)票在扣除里面填寫。
2023-02-07
你好,發(fā)票上面右下角有一個備注,支付企業(yè)代扣代繳,在次月15日以內(nèi)代扣了
2024-09-06
同學(xué)你好 可以做無票收入的,按照比例來做就行了 他們不要發(fā)票你可以先做往來款,等開票的時候再做
2020-12-14
同學(xué)你好 得有發(fā)票才可以 正式發(fā)票 這個不征稅發(fā)票不是正式發(fā)票
2023-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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