需要這么做的,他不是進(jìn)項(xiàng)稅,是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增稅銷項(xiàng)。
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人月收入不超10萬 開出發(fā)票時 借:銀行存款2.8萬 貸 :主營業(yè)務(wù)收入27722.77元 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅277.23元 這樣對嗎? 還是全額計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入?
小規(guī)模納稅人自開具了服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票2000元,季度不超過30萬免交增值稅,做會計(jì)分錄可不可以這樣,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,不寫增值稅 需要繳納增值稅時,再寫。
小規(guī)模納稅人做賬時有銷售收入,先借應(yīng)收賬款xx貸,主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,如果到季度沒有超過30萬不需交增值稅的時候,再把所要交的應(yīng)交計(jì)入營業(yè)外收入是嗎?
老師小規(guī)模納稅人這個季度只開了85946元票,稅是850.95元,沒超過30萬,不用繳稅,做賬的時候是不是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入85095.05 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)850.95 這樣嗎 需不需要把稅體現(xiàn)出來
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿(mào)一般納稅人,購進(jìn)苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報(bào)的呢?如果申報(bào)按建筑面積計(jì)算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運(yùn)營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設(shè)計(jì)再成交的設(shè)計(jì)費(fèi)分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設(shè)計(jì)師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計(jì)入 銷售費(fèi)用-客戶開發(fā) 還是業(yè)務(wù)宣傳? 成交的,先計(jì)銷售費(fèi)用,成交后是不是結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價(jià)稅合計(jì)金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
然后三月份再把這個銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)貸:營業(yè)外收入 是嗎老師 營業(yè)外收入的二級科目怎么寫
他或者是政府補(bǔ)助都行。
可不可以其它_銷項(xiàng)稅這樣
可以的,可以這么做的。