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老師,小規模納稅人月收入不超10萬 開出發票時 借:銀行存款2.8萬 貸 :主營業務收入27722.77元 應交稅費-進項稅277.23元 這樣對嗎? 還是全額計入主營業務收入?

2021-10-20 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-20 13:17

你好,你上面的分錄就是正確的。

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快賬用戶2702 追問 2021-10-20 13:26

好的,那文化事業建設費怎么申報?報表在哪里找?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:26

這個應該在電子稅務局里面找的。

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快賬用戶2702 追問 2021-10-20 13:27

怎么填報

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:27

填寫相應的收入就可以了。

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快賬用戶2702 追問 2021-10-20 13:37

小規模廣告公司怎么結轉成本

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:37

廣告公司是服務型的,不需要結轉成本。

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快賬用戶2702 追問 2021-10-20 13:39

直接結轉損益,結賬就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:40

對你發生的都直接計入到成本費用。

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快賬用戶2702 追問 2021-10-20 13:41

好的,知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:42

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。

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快賬用戶2702 追問 2021-10-20 13:48

季度確認不用繳納增值稅了,前面做應交稅費-應交增值稅是不是要記入到營業外收入去

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齊紅老師 解答 2021-10-20 13:48

對的,需要傳轉到營業外收入里面。

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相關問題討論
你好,你上面的分錄就是正確的。
2021-10-20
這個需要體驗體現,應交稅費應交增值稅。
2022-03-30
你好!需要貸記應交稅費——應交增值稅的
2022-04-14
直接借銀行存款貸,主營業務收入10萬就可以的。
2022-12-27
您好,做賬時 應交增值稅也正常做,月末或者季末,確定增值稅減免時,再把減免的增值稅轉到營業外收入 借:應交增值稅 貸:營業外收入
2020-09-11
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