好,你以后也不準備抵扣了嗎?
老師,我收到的進項發(fā)票沒有抵扣,我做了分錄計入待認證進項,但是我這個月要交稅費11000,但是這個沒認證的進項做了分錄,導致應該稅費余額成了負數(shù),負6000多,這個怎么辦
老師你好!7月和9月有了進項稅額發(fā)票先做了帳,但是沒有認證(沒有做待抵扣認證科目),11月認證可以吧?如果這個月認證了但是在年末沒有銷項稅額,這個進項稅額可以作為留底稅結轉(zhuǎn)到下一年度吧?
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進項,暫時沒有勾選認證,是借待抵扣進項稅,還是待認證進項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應交稅費,待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認證,又怎么做分錄呢? 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么?
我的進項發(fā)票沒有勾選認證,現(xiàn)在做的分錄是借:原材料* 應交稅費~待抵扣進項稅*。 貸:銀行存款,。后期我的這些發(fā)票認證抵扣了怎么做分錄呢
老師,我們公司今年6月到現(xiàn)在的進項一共8000元,沒有收入沒有銷項,發(fā)票也沒有勾選,我把這些進項做到應交稅費_待認證進項稅科目了,如果明年還是沒有銷項,進項就這樣一直不勾選,并做到待認證進項稅科目?沒問題吧?
老師好,請問報表報錯是更正好還是作廢重新報好,增值稅和企業(yè)所得稅報表我已經(jīng)修改10幾次了
轉(zhuǎn)租辦公場地的,產(chǎn)權號從哪里來?
可以給個人開專票嗎他能抵企業(yè)稅嗎或者他能抵扣什么稅
老師,滅火器空瓶給別人回收,有庫存現(xiàn)金收入,這個要交稅嗎?
各位老師,門式起重機的運輸費,檢驗備案費出租方給開具了**經(jīng)營租賃——機械設備租賃費*發(fā)票,這個可以嗎
請問總公司下設分公司,均為一般納稅人,分公司購貨進項是分公司名字,這種情況分公司能申請合并繳納增值稅嗎?
如果買財務軟件使用期10年怎么做分錄
老師新公司,需要準備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規(guī)模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
郭老師好,我們以后沒有收入了,這些進項我一直沒動,不知道該怎么辦
如果認證不抵扣
是不是,選這個不抵扣勾選?
是的是的,你以后不準備底褲了,可以。